索引号:  XXGK-2019-003397 发布机构:  区审计局
发布日期:  2019-12-30 18:08 文号: 
关键字:  审计 公告 浏览次数: 
有效性:  有效
耀州区永安路街道办事处2018年部门预算执行情况
审计结果公告
2019年第2期

 

根据《中华人民共和国审计法》第十六条,我局派出审计组,自201938日至2019417日,对铜川市耀州区永安路街道办事处(以下简称永安办)2018年部门预算执行情况进行了审计。

一、基本情况

永安办为耀州区人民政府派出机构,主要工作职责为强化公共服务、加强社会管理、优化发展环境及加强社区组织建设等。永安办按照乡镇街道机构改革要求统一设六办三站,分别为党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站。单位行政编制34人,实有29人;事业编制42人,实有38人;车辆编制2辆,实有2辆。

永安办是财政一级预算单位,财务独立,单位设有会计和出纳。实行会计电算化,使用的会计核算软件为县区行政事业单位账务系统,信息系统由区财政局统一管理,比较安全。除此外,无其他信息系统设施。

(一)部门预算情况

铜耀财预20184号文件下达永安办2018年初预算11201000元(工资福利支出5963500元,商品和服务支出1186800元,对个人家庭补助支出4050700元),2018年实际预算收入16531223.98永安办9680928.95,年中调增预算5330223.98元。

(二)经费收支情况

永安办2018年财政拨款收入9658393.95元(更正2017年度凭证调减收入22535元),其他收入7682905.7元,收入合计17341299.65元;2018年经费支出17061281.49元,支出合计17061281.49元;2018年初财政拨款结转1729008.65元,其他资金结转结余1418211.65元,截止2018年底财政拨款结转结余2255904.11元,其他资金结转结余1171334.35元。

二、审计评价意见

审计结果表明,永安办2018年预算执行情况总体较好,基本能严格遵守相关法律法规,建立健全本单位的各项内控制度并严格执行,各项支出手续较为健全,程序较为合规,但仍存在决算报表金额与账务支出金额不相符等问题需要在以后的工作中予以纠正和改正。

三、审计发现的主要问题

1. 决算报表金额与账务支出金额不相符。

2. 在暂存款中核算经费收入48552元。

3. 住宿费、机票支出未按规定用公务卡结算。

四、审计处理及整改情况

针对上述问题,区审计局已依据相关法律、法规出具了审计报告、下达审计决定书进行了处理。审计决定送达后,永安办积极对审计结果中反映的问题进行整改,截止目前的整改情况如下:

对决算报表金额与账务支出金额不相符问题,永安办表示在今后决算编制中按照真实情况编制对在暂存款中核算经费收入48552元问题,永安办已在20199月进行了账务调整;对住宿费、机票支出未按规定用公务卡结算问题,永安办表示以后严格按规定使用公务卡,其他没有公务卡的人员出差均实行转账支付。


[网络编辑:区审计局]
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