铜川市耀州区信访局2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、信访局概况
(一)信访局的主要职责:
1、贯彻国家和省、市关于信访工作的方针、政策和法律、法规。
2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府领导同志的来信来电、接待来访。承办有关部门转送、交办耀州区的群众来信来电来访。
3、负责向区委、区政府反映来信来电来访提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
4、承担督促检查市、区领导同志有关批示件落实情况的责任,拟定信访督查制度并组织实施,承办市、区领导同志交办信访事项的落实、向各乡镇、各部门、中省驻耀单位转送、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担协调处理赴市赴省进京集体访、进京非正常访的责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6、综合协调指导全区信访工作,研究、起草全区有关信访工作的规范性文件和政府规章草案,推动省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
7、协调区内的“三跨三分离”信访案件;积极做好突发性群体性事件的接待处置工作;督办信访案件,督促检查区级有关部门的基层信访工作开展、目标责任的落实。
8、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善信访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用。
9、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。
10、负责全区信访工作的宣传和信息发布,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询;负责管理信访档案。
11、承办区政府交办的其他工作。
(二)信访局的决算单位构成:
纳入信访局部门2013年度决算范围的单位包括:行政单位1个:耀州区信访局。
(三)2013年年度工作任务:
1、全年市级以上信访案件结案率达到95%,区级自立信访案件结案率达到90%。
2、做好“两会”及重要会议、重大活动期间的信访工作。
3、做好区级领导“三访”活动和市信访接待日的接访协调、服务,主动衔接公安机关依法维护良好信访秩序。
4、继续开展全省信访“三无”区县创建活动,实现“两下降”目标(即:赴省重复集体上访数量下降、进京重复非访数量下降)。
5、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。
(四)单位性质及经费管理方式:
信访局为财政全全额拔款行政单位。
(五)2013年资产情况:
信访局固定资产24.08万元。
二、信访局2013年度部门决算表
1、收支决算总表
网络编辑:admins
信息审核:文大鹏
(一)信访局的主要职责:
1、贯彻国家和省、市关于信访工作的方针、政策和法律、法规。
2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府领导同志的来信来电、接待来访。承办有关部门转送、交办耀州区的群众来信来电来访。
3、负责向区委、区政府反映来信来电来访提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
4、承担督促检查市、区领导同志有关批示件落实情况的责任,拟定信访督查制度并组织实施,承办市、区领导同志交办信访事项的落实、向各乡镇、各部门、中省驻耀单位转送、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担协调处理赴市赴省进京集体访、进京非正常访的责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6、综合协调指导全区信访工作,研究、起草全区有关信访工作的规范性文件和政府规章草案,推动省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
7、协调区内的“三跨三分离”信访案件;积极做好突发性群体性事件的接待处置工作;督办信访案件,督促检查区级有关部门的基层信访工作开展、目标责任的落实。
8、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善信访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用。
9、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。
10、负责全区信访工作的宣传和信息发布,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询;负责管理信访档案。
11、承办区政府交办的其他工作。
(二)信访局的决算单位构成:
纳入信访局部门2013年度决算范围的单位包括:行政单位1个:耀州区信访局。
(三)2013年年度工作任务:
1、全年市级以上信访案件结案率达到95%,区级自立信访案件结案率达到90%。
2、做好“两会”及重要会议、重大活动期间的信访工作。
3、做好区级领导“三访”活动和市信访接待日的接访协调、服务,主动衔接公安机关依法维护良好信访秩序。
4、继续开展全省信访“三无”区县创建活动,实现“两下降”目标(即:赴省重复集体上访数量下降、进京重复非访数量下降)。
5、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。
(四)单位性质及经费管理方式:
信访局为财政全全额拔款行政单位。
(五)2013年资产情况:
信访局固定资产24.08万元。
二、信访局2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区信访局2013年度收支决算总表
单位:万元
2、公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 191.75 | 一、基本支出 | 15 | 121.89 |
二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 96.51 | |
三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 | 22.61 | |
四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | 2.77 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
7 | 二、项目支出 | 21 | 50 | ||
8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
9 | 四、经营支出 | 23 | |||
10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
本年收入合计 | 11 | 191.75 | 本年支出合计 | 25 | 171.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
上年结转和结余 | 13 | 23.09 | 年末结转和结余 | 27 | 42.95 |
收入合计 | 14 | 214.84 | 支出合计 | 28 | 214.84 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区信访局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
单位:万元
支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总 计 | 148.8 | 98.8 | 50 | ||
201 | 一般公共服务 | 148.8 | 98.8 | 50 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 148.8 | 98.8 | 50 | |
2010301 | 行政运行 | 55.91 | 55.91 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | ||
2010303 | 机关服务 | 42.89 | 42.89 | ||
3、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区信访局2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
单位:万元
科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一般公共服务 | 9.51 | 0 | 4.21 | 0 | 4.21 | 5.30 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9.51 | 0 | 4.21 | 0 | 4.21 | 5.30 |
行政运行 | 9.51 | 0 | 4.21 | 0 | 4.21 | 5.30 |
合计 | 9.51 | 0 | 4.21 | 0 | 4.21 | 5.30 |
三、信访局2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计214.84万元。包括:财政拨款收入191.75万元,上年结转和结余23.09万元。
2、支出总计214.84万元。包括:
(1)基本支出121.89万元,其中工资福利支出96.51万元,商品和服务支出22.61万元,对个人和家庭补助2.77万元。
(2)项目支出50万元。
(3)年末结转和结余42.95万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况:2013年度公共预算财政拨款支出148.8万元,其中基本支出98.8万元,项目支出50万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况:2010301行政运行支出55.91万元,2010302一般行政管理事务支出50万元,2010303机关服务支出42.89万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.51万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费4.21万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.21万元),公务接待费5.30万元。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费4.21万元,主要用于公务用车运行维护。
3、公务接待费5.30万元。
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计214.84万元。包括:财政拨款收入191.75万元,上年结转和结余23.09万元。
2、支出总计214.84万元。包括:
(1)基本支出121.89万元,其中工资福利支出96.51万元,商品和服务支出22.61万元,对个人和家庭补助2.77万元。
(2)项目支出50万元。
(3)年末结转和结余42.95万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况:2013年度公共预算财政拨款支出148.8万元,其中基本支出98.8万元,项目支出50万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况:2010301行政运行支出55.91万元,2010302一般行政管理事务支出50万元,2010303机关服务支出42.89万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.51万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费4.21万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.21万元),公务接待费5.30万元。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费4.21万元,主要用于公务用车运行维护。
3、公务接待费5.30万元。
网络编辑:admins
信息审核:文大鹏
扫一扫在手机打开当前页