铜川市公安局耀州分局2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、部门概况
1、部门的主要职责
(1)、贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规,领导部署全区公安工作,并督促检查执行情况。
(2)、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况,分析社会安全形势,为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息,并研究对策。
(3)、负责全区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作;负责全区公安民警警衔管理及工资福利、宣传教育、奖励考核和优抚等工作;按规定权限管理公安民警。
(4)、防范、制止和侦查违法犯罪活动,负责各类治安、刑事案件的侦查工作,处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱,开展禁毒工作。
(5)、管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理集会、游行、示威活动;依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品;依法管理特种行业和公共场所。
(6)、依法对全区人口进行户政管理;依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事务进行管理。
(7)、组织实施全区消防工作,依法实行消防监督和检查。
(8)、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作,组织指导群众性治安保卫和治安防范工作。
(9)、组织实施全区公安机关的科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设;负责全区公共信息网络的安全监察和管理工作。
(10)、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。
(11)、负责全区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管。
(12)、对全区企业事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理。
(13)、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全区的道路交通秩序。
(14)、承办市公安局、区政府交办的其他事项。
2、2013年度工作任务
1、提高妥善应对处置各类群体性事件的能力,进一步加强矛盾纠纷排查化解。
2、以深化“平安耀州”建设为载体,深入推进打防管控一体化运作。
3、严厉打击干扰破坏投资环境的违法犯罪行为,竭尽全力为全区重点项目建设保驾护航。
4、以保障和改善民生为重点,进一步创新社会管理服务工作。
5、深化报警与视频监控系统工程应用,充分发挥“853”工程实战效能提高技防水平。
6、基础设施项目建设进展顺利,固定资产投资高效运行。
7、以“四创”工作为契机,为“四个耀州”建设贡献力量。
8、完成人大代表建议、政协委员提案办理工作。
9、完成市公安局、区政府交办的其他事项。
3、部门概况
铜川市公安局耀州分局为财政全额预算单位,内设综合管理机构、执法勤务机构和派出机构。其中综合机构6个,执行勤务机构10个,派出机构14个。经费实行全额预算管理。固定资产2107.1万元。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
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1、部门的主要职责
(1)、贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规,领导部署全区公安工作,并督促检查执行情况。
(2)、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况,分析社会安全形势,为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息,并研究对策。
(3)、负责全区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作;负责全区公安民警警衔管理及工资福利、宣传教育、奖励考核和优抚等工作;按规定权限管理公安民警。
(4)、防范、制止和侦查违法犯罪活动,负责各类治安、刑事案件的侦查工作,处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱,开展禁毒工作。
(5)、管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理集会、游行、示威活动;依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品;依法管理特种行业和公共场所。
(6)、依法对全区人口进行户政管理;依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事务进行管理。
(7)、组织实施全区消防工作,依法实行消防监督和检查。
(8)、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作,组织指导群众性治安保卫和治安防范工作。
(9)、组织实施全区公安机关的科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设;负责全区公共信息网络的安全监察和管理工作。
(10)、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。
(11)、负责全区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管。
(12)、对全区企业事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理。
(13)、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全区的道路交通秩序。
(14)、承办市公安局、区政府交办的其他事项。
2、2013年度工作任务
1、提高妥善应对处置各类群体性事件的能力,进一步加强矛盾纠纷排查化解。
2、以深化“平安耀州”建设为载体,深入推进打防管控一体化运作。
3、严厉打击干扰破坏投资环境的违法犯罪行为,竭尽全力为全区重点项目建设保驾护航。
4、以保障和改善民生为重点,进一步创新社会管理服务工作。
5、深化报警与视频监控系统工程应用,充分发挥“853”工程实战效能提高技防水平。
6、基础设施项目建设进展顺利,固定资产投资高效运行。
7、以“四创”工作为契机,为“四个耀州”建设贡献力量。
8、完成人大代表建议、政协委员提案办理工作。
9、完成市公安局、区政府交办的其他事项。
3、部门概况
铜川市公安局耀州分局为财政全额预算单位,内设综合管理机构、执法勤务机构和派出机构。其中综合机构6个,执行勤务机构10个,派出机构14个。经费实行全额预算管理。固定资产2107.1万元。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市公安局耀州分局2013年度收支决算总表
单位:万元
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 2141.59 | 一、基本支出 | 15 | 1583.72 |
二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 1153.91 | |
三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 | 407.86 | |
四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | 21.95 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
7 | 二、项目支出 | 21 | 565.62 | ||
8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
9 | 四、经营支出 | 23 | |||
10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
本年收入合计 | 11 | 2141.59 | 本年支出合计 | 25 | 2149.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
上年结转和结余 | 13 | 94.73 | 年末结转和结余 | 27 | 86.98 |
收入合计 | 14 | 2236.32 | 支出合计 | 28 | 2236.32 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市公安局耀州分局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
单位:万元
支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总 计 | 2141.59 | 1583.72 | 557.87 | ||
201 | 一般公共服务 | 20 | 20 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20 | 20 | ||
2013199 | 其他党委办公室厅(室)及相关机构事务支出 | 20 | 20 | ||
204 | 公共安全 | 2101.59 | 1583.72 | 517.87 | |
20402 | 公安 | 2101.59 | 1583.72 | 517.87 | |
2040201 | 行政运行 | 1583.72 | 1583.72 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 517.87 | 517.87 | ||
212 | 城乡社区事务 | 10 | 10 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10 | 10 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10 | 10 | ||
229 | 其他支出 | 10 | 10 | ||
22999 | 其他支出 | 10 | 10 | ||
2299901 | 其他支出 | 10 | 10 |
3、 “三公”经费支出表
铜川市公安局耀州分局2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
单位:万元
科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
204 | 178.97 | 168.38 | 168.38 | 10.59 | ||
20402 | 178.97 | 168.38 | 168.38 | 10.59 | ||
2040201 | 178.97 | 168.38 | 168.38 | 10.59 | ||
合计 | 178.97 | 168.38 | 168.38 | 10.59 |
三、铜川市公安局耀州分局2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2236.32万元。包括:上年结余的94.73万元.
2、支出总计2236.32万元。
包括:(1)基本支出 1583.72万元, (其中:工资和福利支出1153.91万元,商品服务支出407.86万元,对个人和家庭补助21.95万元)。
(2)项目支出 565.62万元, 其中:其他资本性支出万元565.62万元。
(3)年末结转和结余86.98万元
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、支出总计2141.59万元。
包括: (1)基本支出1583.72万元,
(2)项目支出557.87万元
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
(1)基本支出1583.72万元(其中:工资和福利支出1153.91万元,商品服务支出407.86万元,对个人和家庭补助21.95万元)。
(2)项目支出557.87万元,其中:其他资本性支出557.87万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出178.97万元,其中,因公出国(境)费用无,公务用车购置及运行维护费168.38万元(公务用车维护费168.38万元),公务接待费10.59万元。
1、因公出国(境)费用无。
2、公务用车购置及运行维护费168.38万元,主要用于公务用车的车消耗的燃油、机油和轮胎费,车辆的保养、修理等。
3、公务接待费10.59万元,主要用于接待各部门及工作中学习交流、检查指导等进行公务活动发生的接待费用。
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2236.32万元。包括:上年结余的94.73万元.
2、支出总计2236.32万元。
包括:(1)基本支出 1583.72万元, (其中:工资和福利支出1153.91万元,商品服务支出407.86万元,对个人和家庭补助21.95万元)。
(2)项目支出 565.62万元, 其中:其他资本性支出万元565.62万元。
(3)年末结转和结余86.98万元
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、支出总计2141.59万元。
包括: (1)基本支出1583.72万元,
(2)项目支出557.87万元
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
(1)基本支出1583.72万元(其中:工资和福利支出1153.91万元,商品服务支出407.86万元,对个人和家庭补助21.95万元)。
(2)项目支出557.87万元,其中:其他资本性支出557.87万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出178.97万元,其中,因公出国(境)费用无,公务用车购置及运行维护费168.38万元(公务用车维护费168.38万元),公务接待费10.59万元。
1、因公出国(境)费用无。
2、公务用车购置及运行维护费168.38万元,主要用于公务用车的车消耗的燃油、机油和轮胎费,车辆的保养、修理等。
3、公务接待费10.59万元,主要用于接待各部门及工作中学习交流、检查指导等进行公务活动发生的接待费用。
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