铜川市耀州区看守所2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、部门概况
1、部门职责
(1)、对新入所的在押人员进行管理教育,按照《监规》和《在押人员行为规范》进行教育和管理。
(2)、对刑期不满一年以上的已决犯执行管理教育,进行计分考核,给予奖惩。
(3)、进行深挖犯罪工作,积极开展深挖犯罪教育活动,并及时兑现政策。
(4)、积极开展看守所双项治理工作,搞好监区内外环境卫生,保障在押人员身体健康,确保刑事诉讼活动顺利进行。
(5)、邀请人大、政协代表对看守所工作进行定期、不定期的视察,对看守所民警的执法工作进行监督。
2、2013年主要工作任务
(1)、建立健全综合治理工作机制。认真贯彻落实中治办综合治理公安监管场所安全联席会议精神,完善公安监管场所安全文明管理工作机制。建立健全综合治理公安监所文明管理工作联席会议制度。
(2)、加强安全风险评估工作。进一步加强被监管人员安全风险评估工作,实行分级管理、分类处置,切实增强安全管理的针对性、实效性。
(3)、积极应对司法体制改革后的新变化。针对劳动教养制度废止后,看守所短刑犯、拘役犯押量可能大幅上升的新情况,认真制定采取应对措施。
(4)、加强安全隐患排查整改力度。适时在公安监管场所开展“五化建设”活动,在看守所有序推进勤务模式科学化、执法行为规范化、管理方式精细化、监管手段信息化、设施保障标准化工作查应对突发事件处置情况及整改等机制建设,最大限度地消除安全隐患。
(5)、加强协作配合,确保监所安全。主动与检察机关、武警部队沟通协作,完善应急预案,做好防冲监、防暴狱、防脱逃应急演练,共同构筑监所安全的牢固防线。
(6)、加强检查督导工作力度。省、市监管业务指导部门在加大日常检查的同时,突出节假日、饭点、休息等时间段的电话抽查以及突击检查力度。年内,省厅组织开展两次市区之间安全工作互查活动。
(7)、深入推进法治文明窗口建设年活动。研究建立公安监管场所法治文明窗口建设长效机制和考核评估体系。
(8)、坚持“教育感化挽救”基本方针。积极探索文明管理、人性化管理的有效方式,努力消除被监管人员的对抗心理,预防和减少被监管人员重新违法犯罪。充分利用社会力量和资源,做好对被监管人员教育矫治工作。发挥管教民警作用,加强对被监管人员的法制教育和心理疏导,落实人性化管理和文化建设等举措。
(9)、创新教育感化深挖犯罪工作机制。发挥公安监管场所优势,积极主动为实战服务,以工作业绩彰显公安监管工作在打击犯罪、维护稳定中的重要地位。创新教育感化深挖犯罪工作方法,扩大深挖犯罪战果,为公安中心工作和现实斗争服务。
(10)、大力推进武警监区门哨上勤工作。认真贯彻落实监所管理局与武警总部作战勤务部联合下发的会议纪要,推进看守所监区门哨设施建设,按照条件达标即上哨的原则,落实好两警职责,尽快完成看守所监区门哨武警执勤工作。
3、单位性质
铜川市耀州区看守所为行政单位,财政全额预算单位,经费实行全额预算管理。固定资产155.67万元
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
网络编辑:admins
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1、部门职责
(1)、对新入所的在押人员进行管理教育,按照《监规》和《在押人员行为规范》进行教育和管理。
(2)、对刑期不满一年以上的已决犯执行管理教育,进行计分考核,给予奖惩。
(3)、进行深挖犯罪工作,积极开展深挖犯罪教育活动,并及时兑现政策。
(4)、积极开展看守所双项治理工作,搞好监区内外环境卫生,保障在押人员身体健康,确保刑事诉讼活动顺利进行。
(5)、邀请人大、政协代表对看守所工作进行定期、不定期的视察,对看守所民警的执法工作进行监督。
2、2013年主要工作任务
(1)、建立健全综合治理工作机制。认真贯彻落实中治办综合治理公安监管场所安全联席会议精神,完善公安监管场所安全文明管理工作机制。建立健全综合治理公安监所文明管理工作联席会议制度。
(2)、加强安全风险评估工作。进一步加强被监管人员安全风险评估工作,实行分级管理、分类处置,切实增强安全管理的针对性、实效性。
(3)、积极应对司法体制改革后的新变化。针对劳动教养制度废止后,看守所短刑犯、拘役犯押量可能大幅上升的新情况,认真制定采取应对措施。
(4)、加强安全隐患排查整改力度。适时在公安监管场所开展“五化建设”活动,在看守所有序推进勤务模式科学化、执法行为规范化、管理方式精细化、监管手段信息化、设施保障标准化工作查应对突发事件处置情况及整改等机制建设,最大限度地消除安全隐患。
(5)、加强协作配合,确保监所安全。主动与检察机关、武警部队沟通协作,完善应急预案,做好防冲监、防暴狱、防脱逃应急演练,共同构筑监所安全的牢固防线。
(6)、加强检查督导工作力度。省、市监管业务指导部门在加大日常检查的同时,突出节假日、饭点、休息等时间段的电话抽查以及突击检查力度。年内,省厅组织开展两次市区之间安全工作互查活动。
(7)、深入推进法治文明窗口建设年活动。研究建立公安监管场所法治文明窗口建设长效机制和考核评估体系。
(8)、坚持“教育感化挽救”基本方针。积极探索文明管理、人性化管理的有效方式,努力消除被监管人员的对抗心理,预防和减少被监管人员重新违法犯罪。充分利用社会力量和资源,做好对被监管人员教育矫治工作。发挥管教民警作用,加强对被监管人员的法制教育和心理疏导,落实人性化管理和文化建设等举措。
(9)、创新教育感化深挖犯罪工作机制。发挥公安监管场所优势,积极主动为实战服务,以工作业绩彰显公安监管工作在打击犯罪、维护稳定中的重要地位。创新教育感化深挖犯罪工作方法,扩大深挖犯罪战果,为公安中心工作和现实斗争服务。
(10)、大力推进武警监区门哨上勤工作。认真贯彻落实监所管理局与武警总部作战勤务部联合下发的会议纪要,推进看守所监区门哨设施建设,按照条件达标即上哨的原则,落实好两警职责,尽快完成看守所监区门哨武警执勤工作。
3、单位性质
铜川市耀州区看守所为行政单位,财政全额预算单位,经费实行全额预算管理。固定资产155.67万元
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区看守所2013年度收支决算总表
单位:万元
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 134.1 | 一、基本支出 | 15 | 55.62 |
二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 41.62 | |
三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 | 14 | |
四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
7 | 二、项目支出 | 21 | 84.35 | ||
8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
9 | 四、经营支出 | 23 | |||
10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
本年收入合计 | 11 | 134.1 | 本年支出合计 | 25 | 139.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
上年结转和结余 | 13 | 15.26 | 年末结转和结余 | 27 | 9.39 |
收入合计 | 14 | 149.36 | 支出合计 | 28 | 149.36 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区看守所2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
铜川市耀州区看守所2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
单位:万元
支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总 计 | 134.1 | 55.62 | 78.48 | ||
2040201 | 行政运行 | 55.62 | 55.62 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 78.48 | 78.48 |
3、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区看守所2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一般行政管理事务 | 8.73 | 7.52 | 7.52 | 1.21 | ||
合计 | 8.73 | 7.52 | 7.52 | 1.21 |
三、铜川市耀州区看守所2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计149.36万元。包括:上年结余的15.26万元.
2、支出总计149.36万元。
包括:(1)基本支出 55.62万元, (其中:工资和福利支出41.62万元,商品服务支出14万元)。
(2)项目支出 84.35万元,(其中:商品服务支出84.35万元)。
(3)年末结转和结余9.39万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、支出总计134.1万元。
包括:(1)基本支出55.62万元。
(2)项目支出78.48万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
(1)基本支出55.62万元(其中:工资和福利支出41.62万元,商品服务支出14万元)。
(2)项目支出78.48万元(其中:商品服务支出78.48万元)。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.73万元,其中,因公出国(境)费用无,公务用车购置及运行维护费7.52万元(公务用车维护费7.52万元),公务接待费1.21万元。
1、因公出国(境)费用无。
2、公务用车购置及运行维护费7.52万元,主要用于公务用车的车消耗的燃油、机油和轮胎费,车辆的保养、修理、车辆附加税、车辆保险等。
3、公务接待费1.21万元,主要用于接待各部门及工作中学习交流、检查指导等进行公务活动发生的接待费用。
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计149.36万元。包括:上年结余的15.26万元.
2、支出总计149.36万元。
包括:(1)基本支出 55.62万元, (其中:工资和福利支出41.62万元,商品服务支出14万元)。
(2)项目支出 84.35万元,(其中:商品服务支出84.35万元)。
(3)年末结转和结余9.39万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、支出总计134.1万元。
包括:(1)基本支出55.62万元。
(2)项目支出78.48万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
(1)基本支出55.62万元(其中:工资和福利支出41.62万元,商品服务支出14万元)。
(2)项目支出78.48万元(其中:商品服务支出78.48万元)。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.73万元,其中,因公出国(境)费用无,公务用车购置及运行维护费7.52万元(公务用车维护费7.52万元),公务接待费1.21万元。
1、因公出国(境)费用无。
2、公务用车购置及运行维护费7.52万元,主要用于公务用车的车消耗的燃油、机油和轮胎费,车辆的保养、修理、车辆附加税、车辆保险等。
3、公务接待费1.21万元,主要用于接待各部门及工作中学习交流、检查指导等进行公务活动发生的接待费用。
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