铜川市耀州区卫生局2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区卫生局部门概况
1、铜川市耀州区卫生局主要职责
(1)、贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我区卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。
(2)、组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。
(3)、研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。
(4)、贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。
(5)、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督。
(6)、依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。
(7)、组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订全县卫生人才发展规划;组织实施卫生人员的职业道德规范;协调管理医学教育,提高卫生技术队伍素质。
(8)、贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订中医事业发展规划,推进中医的继承与创新,实行中医现代化。
(9)、负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和政策措施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,发布突发公共卫生事件应急处理信息;组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作,防止和控制疾病的蔓延扩散。
(10)、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
2、铜川市耀州区卫生局部门决算单位构成
纳入铜川市耀州区卫生局2013年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位1个:铜川市耀州区卫生局
(2)事业单位18个:铜川市耀州区人民医院、铜川市耀州区孙思邈中医院、铜川市耀州区妇幼保健院、铜川市耀州区天宝路社区卫生服务中心、铜川市耀州区小丘中心卫生院、铜川市耀州区照金中心卫生院、铜川市耀州区石柱中心卫生院、铜川市耀州区关庄中心卫生院,铜川市耀州区孙原卫生院、铜川市耀州区董家河卫生院、铜川市耀州区演池乡卫生院、铜川市耀州区寺沟卫生院耀州区瑶曲卫生院、铜川市耀州区庙湾卫生院、铜川市耀州区城关镇防保组、铜川市耀州区疾病预防控制中心、铜川市耀州区卫生监督所、铜川市耀州区新型农村合作医疗管理委员会办公室。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
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1、铜川市耀州区卫生局主要职责
(1)、贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我区卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。
(2)、组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。
(3)、研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。
(4)、贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。
(5)、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督。
(6)、依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。
(7)、组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订全县卫生人才发展规划;组织实施卫生人员的职业道德规范;协调管理医学教育,提高卫生技术队伍素质。
(8)、贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订中医事业发展规划,推进中医的继承与创新,实行中医现代化。
(9)、负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和政策措施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,发布突发公共卫生事件应急处理信息;组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作,防止和控制疾病的蔓延扩散。
(10)、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
2、铜川市耀州区卫生局部门决算单位构成
纳入铜川市耀州区卫生局2013年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位1个:铜川市耀州区卫生局
(2)事业单位18个:铜川市耀州区人民医院、铜川市耀州区孙思邈中医院、铜川市耀州区妇幼保健院、铜川市耀州区天宝路社区卫生服务中心、铜川市耀州区小丘中心卫生院、铜川市耀州区照金中心卫生院、铜川市耀州区石柱中心卫生院、铜川市耀州区关庄中心卫生院,铜川市耀州区孙原卫生院、铜川市耀州区董家河卫生院、铜川市耀州区演池乡卫生院、铜川市耀州区寺沟卫生院耀州区瑶曲卫生院、铜川市耀州区庙湾卫生院、铜川市耀州区城关镇防保组、铜川市耀州区疾病预防控制中心、铜川市耀州区卫生监督所、铜川市耀州区新型农村合作医疗管理委员会办公室。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区卫生局2013年度收支决算总表
单位:万元
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 5590.08 | 一、基本支出 | 15 | 5095.31 |
二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 3016.48 | |
三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 | 1898.28 | |
四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | 180.55 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
7 | 二、项目支出 | 21 | 464.88 | ||
8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
9 | 四、经营支出 | 23 | |||
10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
本年收入合计 | 11 | 5590.08 | 本年支出合计 | 25 | 5560.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
上年结转和结余 | 13 | 127.06 | 年末结转和结余 | 27 | 156.95 |
收入合计 | 14 | 5717.14 | 支出合计 | 28 | 5717.14 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区卫生局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
单位:万元
支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总 计 | 5260.19 | 5095.31 | 164.88 | ||
2100101 | 行政运行 | 232.80 | 232.80 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 1.41 | 1.41 | ||
2100103 | 机关服务 | 80.11 | 80.11 | ||
2100201 | 综合医院 | 944.58 | 944.58 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 617.53 | 617.53 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 22.63 | 22.63 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 60.42 | 60.42 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1335.23 | 1335.23 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 371.02 | 371.02 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 270.65 | 270.65 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 94.02 | 94.02 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 500.94 | 469.51 | 31.43 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 132.04 | 132.04 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 556.81 | 556.81 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 40.00 | 40.00 |
3、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区卫生局2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
单位:万元
科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
机关服务 | 1.63 | 1.48 | 1.48 | 0.15 | ||
乡镇卫生院 | 5.35 | 2.32 | 2.32 | 3.03 | ||
疾病预防控制机构 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||
基本公共卫生服务 | 11.77 | 3.22 | 3.22 | 8.55 | ||
合计 | 22.43 | 10.70 | 10.70 | 11.73 |
三、卫生局2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计5717.14万元。包括:公共预算财政拨款5590.08万元,上年结转127.06万元。
2、支出总计5717.14万元。包括:
(1)基本支出:5095.31元,其中:工资福利支出3016.48万元,商品和服务支出1898.28万元,对个人和家庭补助支出180.55万元。
(2)项目支出:464.88万元,
(3)年末结转和结余:156.95万元,
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款基本支出5260.19万元,其中:工资福利支出3016.48万元,商品服务支出万1898.28万元,主要用于购买乡医服务的基本和重大公共卫生支出,药品零差率后的基层医疗机构和乡医的经费补偿。对个人和家庭补助支出180.55万元,包括乡镇卫生院退休费,遗属补助等。
项目支出164.88万元,包括妇幼院孕免,降消项目对个人和家庭支出,区医院房屋建筑物构建。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2013年支出总计5260.19万元,其中基本支出5095.31万元,项目支出164.88万元。
基本支出:2100101行政运行232.8万元、2100103机关服务80.11万元、2100201综合医院944.58万元、2100202中医院617.53万元、2100299其他公立医院22.63万元、2100301城市社区服务60.42万元、2100302乡镇卫生院1335.23万元、2100399基层医疗卫生机构支出371.02万元、2100401疾病预防控制机构270.65万元、2100402卫生监督机构94.02万元、2100408基本公共卫生469.51万元、2010499其他公共卫生支出556.81万元、2100699其他中医药支出40.00万元。
项目支出164.88万元,其中:2100102一般行政运行1.41万元、2100408基本公共卫生31.43万元、2100409重大公共卫生支出132.04万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.43万元,其中,因公出国(境)无费用,公务用车购置及运行维护费10.70万元(其中公务用车购置费无,公务用车维护费10.70万元),公务接待费11.73万元。三公经费占商品服务支出的1.18%。
1、因公出国(境)无费用。
2、公务用车购置及运行维护费10.7万元,主要用于下乡督导检查,120救护等。
3、公务接待费11.73万元,主要用于上级业务工作检查指导接待。
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计5717.14万元。包括:公共预算财政拨款5590.08万元,上年结转127.06万元。
2、支出总计5717.14万元。包括:
(1)基本支出:5095.31元,其中:工资福利支出3016.48万元,商品和服务支出1898.28万元,对个人和家庭补助支出180.55万元。
(2)项目支出:464.88万元,
(3)年末结转和结余:156.95万元,
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款基本支出5260.19万元,其中:工资福利支出3016.48万元,商品服务支出万1898.28万元,主要用于购买乡医服务的基本和重大公共卫生支出,药品零差率后的基层医疗机构和乡医的经费补偿。对个人和家庭补助支出180.55万元,包括乡镇卫生院退休费,遗属补助等。
项目支出164.88万元,包括妇幼院孕免,降消项目对个人和家庭支出,区医院房屋建筑物构建。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2013年支出总计5260.19万元,其中基本支出5095.31万元,项目支出164.88万元。
基本支出:2100101行政运行232.8万元、2100103机关服务80.11万元、2100201综合医院944.58万元、2100202中医院617.53万元、2100299其他公立医院22.63万元、2100301城市社区服务60.42万元、2100302乡镇卫生院1335.23万元、2100399基层医疗卫生机构支出371.02万元、2100401疾病预防控制机构270.65万元、2100402卫生监督机构94.02万元、2100408基本公共卫生469.51万元、2010499其他公共卫生支出556.81万元、2100699其他中医药支出40.00万元。
项目支出164.88万元,其中:2100102一般行政运行1.41万元、2100408基本公共卫生31.43万元、2100409重大公共卫生支出132.04万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.43万元,其中,因公出国(境)无费用,公务用车购置及运行维护费10.70万元(其中公务用车购置费无,公务用车维护费10.70万元),公务接待费11.73万元。三公经费占商品服务支出的1.18%。
1、因公出国(境)无费用。
2、公务用车购置及运行维护费10.7万元,主要用于下乡督导检查,120救护等。
3、公务接待费11.73万元,主要用于上级业务工作检查指导接待。
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