铜川市耀州区残疾人联合会2013年度部门决算及“三公经费”支出情况

来源: 作者:admins 发布时间:2014-12-10 17:34 阅读: 字体大小: 打印 保存 收藏
  一、铜川市耀州区残疾人联合会部门概况
  1、铜川市耀州区残疾人联合会主要职责
  (1)密切联系残疾人,为残疾人服务,维护残疾人合法权益。
  (2)团结、教育残疾人,遵纪守法,乐观进取,自尊、自信、自强、自立。
  (3)宣传残疾人事业,沟通政府、社会各界与残疾人之间的联系,动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  (4)开展残疾人康复、教育、职业培训、劳动就业、扶贫帮困、文化、体育、用品用具供应,福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
  (5)协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划,对相关业务进行指导与管理。
  (6)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
  (7)指导乡镇(街道)残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织。
  (8)开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
  (9)承办区委、区政府交办的其他工作。
  铜川市耀州区残疾人联合会科级建制,管理全区残疾人事业的群众团体,在职职工5人,其中理事长、副理事长各1名,内设区残疾人劳动服务中心,隶属区残联领导,两者合署办公,全额财政拨款。2013年底固定资产106.13万元。
  2、铜川市耀州区残疾人联合会的决算单位构成
  纳入铜川市耀州区残疾人联合会2013年度决算范围的单位包括:
  ⑴行政单位1个:铜川市耀州区残疾人联合会
  二、2013年度部门决算表
  1、收支决算总表
  铜川市耀州区残疾人联合会(部门)2013年度收支决算总表

                                 单位:万元
收      入 支      出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
  一、财政拨款收入 1 538.05 一、基本支出 15 428.75
  二、上级补助收入 2   1、工资福利支出 16 44.05
三、事业收入 3     2、商品和服务支出 17 18.23
四、经营收入 4       3、对个人和家庭补助 18 366.47
     五、附属单位上缴收入 5         4、对企事业单位的补贴 19  
         六、其他收入 6 6 5、其他资金性支出 20  
  7   二、项目支出 21 114.94
  8   三、上缴上级支出 22  
  9   四、经营支出 23  
  10   五、对附属单位补助支出 24  
本年收入合计 11 544.05 本年支出合计 25 543.69
用事业基金弥补收支差额 12   结余分配 26  
上年结转和结余 13 27.36 年末结转和结余 27 27.72
收入合计 14 571.41 支出合计 28 571.41
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
  2、公共预算财政拨款支出决算表

  铜川市耀州区残疾人联合会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

                                     单位:万元
支出功能分类 决算数 备注
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
总       计 484.53 428.75 55.78  
208 社会保障和就业 482.02 426.24 55.78  
20802 民政管理事务 5 5 0  
2080299 其他民政管理事务支出 5 5 0  
20811 残疾人事业 477.02 421.24 55.78  
2081101 行政运行 58.87 58.87 0  
2081199 其他残疾人事业支出 418.15 362.37 55.78  
213 农林水事务 2.51 2.51 0  
21301 农业 2.51 2.51 0  
2130199 其他农业支出 2.51 2.51 0  
  3、 “三公”经费支出表
 
  铜川市耀州区残疾人联合会2013年度 “三公”经费支出表

                                  单位:万元
科目名称 “三公经费”支出合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
合计 公务用车购置 公务用车运行维护费
栏次 1 2 3 4 5 6
行政运行 5.71 0 4.15 0 4.15 1.56
合计 5.71 0 4.15 0 4.15 1.56
  三、铜川市耀州区残疾人联合会2013年度部门决算情况说明
  (一)2013年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计571.41万元。包括:上年结转和结余27.36万元,一般预算财政拨款收入483.63万元,政府性基金收入54.42万元,其他收入6万元。
  2、支出总出571.41万元。包括:
  (1)基本支出428.75万元,其中:工资福利支出44.05万元;商品和服务支出18.23万元;对个人和家庭的补助支出366.47万元。
  (2)项目支出114.94万元。
  (3)年末结转和结余27.72万元,其中:项目支出结余18.47万元。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况
  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  公共预算财政拨款支出484.53万元,其中:基本支出428.75万元;项目支出55.78万元。
  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
  (1)基本支出:2080299其他民政管理事务支出5万元;2081101行政运行58.87万元;2081199其他残疾人事业支出362.37万元;2130199其他农业支出2.51万元,合计428.75万元;
  (2)项目支出:2081199其他残疾人事业支出55.78万元,合计55.78万元。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.71万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费4.15万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费4.15万元),公务接待费1.56万元。
  1、因公出国(境)费用0万元。
  2、公务用车购置及运行维护费4.15万元,主要用于:公务用车维护费4.15万元。
  3、公务接待费1.56万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

网络编辑:admins
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