铜川市耀州区机构编制委员会办公室 2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

来源:铜川市耀州区机构编制委员会办公室 作者: 发布时间:2016-11-15 14:12 阅读: 字体大小: 打印 保存 收藏

  一、铜川市机构编制委员会办公室概况
  1、铜川市耀州区机构编制委员会办公室主要职责:

  在区委、区政府和区机构编制委员会的领导下,负责全区行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制的日常管理工作。
  (一)贯彻执行党和国家关于行政审批制度改革、行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规,拟订我区机构编制管理办法和实施细则;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
  (二)拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级机关各部门和各镇(街道)的主要职责、内设机构和人员编制规定;指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。
  (三)负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革政策、规划和相关制度,协调落实市政府取消和下放的行政审批事项,推进区级行政审批制度改革工作,审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。
  (四)审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间,以及各部门与镇(街道)之间的职责分工。
  (五)审核区、镇(街道)党政机关,区人大常委会、政协机关,区法院、检察院机关,区级各人民团体机关的机构设置、人员编制调整、领导职数、人员结构比例等。
  (六)审核区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案,审核镇、街道党委、政府机构设置。
  (七)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。
    (八)承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。
  (九)进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制,全面实行机构编制实名制管理,控制机构编制膨胀,控制人员盲目增长。
  (十)研究拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案;制定区属事业单位机构编制管理的规定和方法;审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式;审核镇(街道)事业单位设置、调整等事项。
  (十一)负责全区事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
  (十二)负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作,对区级党政机关、事业单位开办网站进行审核、资格进行复核,开展网站标识管理工作。
  (十三)负责联系双重领导以省市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。
  (十四)监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况,报告区委、区政府和区编委,上报市编办。
  (十五)负责行政审批制度改革、行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和传递工作。
  (十六)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。
  2、纳入铜川市耀州区机构编制委员会办公室2015年度决算范围的单位包括:
  ⑴行政单位1个:铜川市耀州区机构编制委员会办公室机关
  二、铜川市耀州区机构编制委员会办公室2015年度部门决算表
  1、收支决算总表
铜川市耀州区机构编制委员会办公室2015年度收支决算总表

                                                                               单位:万元

收      入

支      出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

     一、一般预算财政拨款

1

55.73

一、基本支出

15

51.13

 二、上级补助收入

2

 

1、工资福利支出

16

41.20

三、事业收入

3

 

  2、商品和服务支出

17

7.43

四、经营收入

4

 

    3、对个人和家庭补助

18

2.5

     五、附属单位上缴收入

5

 

      4、对企事业单位的补贴

19

 

         六、其他收入

6

 

5、其他资金性支出

20

 

 

7

 

二、项目支出

21

1.38

 

8

 

三、上缴上级支出

22

 

 

9

 

四、经营支出

23

 

 

10

 

五、对附属单位补助支出

24

 

本年收入合计

11

55.73

本年支出合计

25

52.51

用事业基金弥补收支差额

12

 

结余分配

26

 

上年结转和结余

13

3.78

年末结转和结余

27

7.01

收入合计

14

55.73

支出合计

28

52.51

注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行

 

  2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区机构编制委员会办公室2015年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                      单位:万元

支出功能分类

决算数

备注

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

总       计

52.51

51.13

1.38

 

201

一般公共服务支出

52.51

51.13

1.38

 

20110

人力资源事务

52.51

51.13

1.38

 

2011001

行政运行

51.13

51.13

 

 

2011002

一般行政管理事务

1.38

 

1.38

 


  3、公共财政预算拨款经济分类决算表
  铜川市耀州区机构编制委员会办公室2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表

                                                                              单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

     41.1985

     41.1985

 

30101

基本工资

17.59

17.59

 

30102

津贴补贴

22.15

22.159

 

30103

奖金

1.46

1.46

 

302

商品和服务支出

7.43

7.43

 

30201

办公费

1.06

1.06

 

30202

印刷费

      2.1

      2.1

 

30205

水费

0.65

0.65

 

30206

电费

0.75

0.75

 

30207

邮电费

0.31

0.31

 

30211

差旅费

0.5

0.5

 

30217

公务接待费

0.12

0.12

 

30226

劳务费

0.44

0.44

 

30231

公务用车运行维护费

0.5

0.5

 

30299

其他商品和服务支出

1

1

 

303

对个人和家庭的补助

2.5

2.5

 

30309

奖励金

2.5

2.5

 

310

其他资本性支出

1.38

 

1.38

31002

办公设备购置

1.38

 

1.38

 
  4、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区机构编制委员会办公室2015年度 “三公”经费支出表

                                                                                    单位:万元

科目名称

“三公经费”支出合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

公务用车购置

公务用车运行维护费

栏次

1

2

3

4

5

6

行政运行

0.62

 

0.62

 

0.5

0.12

合计

0.62

 

0.62

 

0.5

0.12

 

  三、铜川市耀州区机构编制委员会办公室2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计55.73万元。均为公共预算财政拨款。
  2、支出总计52.51万元。
  (1)基本支出51.13万元。
  (2)项目支出1.38万元
  (3)年末结转和结余为7.01万元。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况
  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2015度,铜川市耀州区机构编制委员会办公室一般预算财政拨款支出总计52.51万元。基本支出51.13万元,包括:工资福利支出41.20万元;商品和服务支出7.43万元;对个人和家庭补助2.5万元。项目支出1.38万元。
  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
  2015年度,铜川市耀州区机构编制委员会办公室公共预算财政拨款支出52.51万元。其中:2011001行政运行共支出51.13万元,2011002一般行政管理事务1.38万元。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.62万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0.5万元),公务接待费0.12万元。
  1、因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)没有发生。
  2、公务用车购置及运行维护费0.5万元,主要用于公务用车运行维护。
  3、公务接待费0.12万元,8批次25人,主要用于公务接待。
  (四)2015年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况与2014年比较
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.62万元,2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.02万元;2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出相比2014年度减少了1.4万元,减少的原因为:2015年进行了公车改革,7月1日后,单位公务用车已上交区公车办,7月1日之后再没有产生公务用车费用,现公车保有量0辆。








网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局

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