铜川市耀州区外事办公室 2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

来源:铜川市耀州区外事办公室 作者: 发布时间:2016-11-15 15:13 阅读: 字体大小: 打印 保存 收藏

  一、耀州区外事办公室概况

  1、耀州区外事办公室的主要职责

  (1)归口管理耀州区政府外事工作。
  (2)承办区委、区人大、区政府和区政协主要领导的出访和邀请外国人员来访的具体报批事宜。
  (3)搞好对外宣传工作和外事咨询工作,及时报告我区的外事动态,提供各种信息。
  (4)负责同区外友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系及耀州籍在外工作人员的联络工作。
  (5)负责全区对外友好交往活动的组织、接待、管理工作。
  (6)统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动。 
  (7)负责外籍人员入耀的联系、接待、管理工作。
  (8)办理出国人员的有关手续。
  (9)收集、传递经济信息,建立我区经济技术协作信息网络。
  (10)开展国内外友好城市的交流活动。
  (11)宣传我区经济技术新成果,为我区经济技术协作牵线搭桥。
  (12)承办区政府交办的其它事项。 

  2、耀州区外事办公室的决算单位构成

  纳入耀州区外事办公室2015年度决算范围的单位包括:...

  事业单位1个:即耀州区外事办公室。耀州区外事办公室属参照公务员法管理事业单位,经费来源为财政全额拨款,科级建制,隶属区政府办公室领导。办公室内设综合办公室、外事科和对外联络科。

  二、2015年度部门决算表

  1、收支决算总表

铜川市耀州区外事办公室2015年度收支决算总表

                                                                                       单位:万元

收      入

支      出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

68.51

一、基本支出

15

67.50

二、上级补助收入

2

 

1、工资福利支出

16

52.12

三、事业收入

3

 

2、商品和服务支出

17

15.38

四、经营收入

4

 

3、对个人和家庭补助

18

 

五、附属单位上缴收入

5

 

4、对企事业单位的补贴

19

 

六、其他收入

6

 

5、其他资金性支出

20

 

 

7

 

二、项目支出

21

 

 

8

 

三、上缴上级支出

22

 

 

9

 

四、经营支出

23

 

 

10

 

五、对附属单位补助支出

24

 

本年收入合计

11

68.51

本年支出合计

25

67.50

用事业基金弥补收支差额

12

 

结余分配

26

 

上年结转和结余

13

3.00

年末结转和结余

27

4.01

收入合计

14

71.51

支出合计

28

71.51

注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行

 

  2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市耀州区外事办公室2015年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                     单位:万元

支出功能分类

决算数

备注

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

总       计

67.50

67.50

 

 

201

一般公共服务支出

65.50

65.50

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

65.50

65.50

 

 

2010303

机关服务

65.50

65.50

 

 

229

其他支出

2.00

2.00

 

 

22999

其他支出

2.00

2.00

 

 

2299901

其他支出

2.00

2.00

 

 

  3、公共财政预算拨款经济分类决算表

   铜川市耀州区外事办公室2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表

                                                                                    单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

52.12

52.12

 

   30101

    基本工资

20.27

20.27

 

   30102

    津贴补贴

24.37

24.37

 

   30103

    奖金

4.26

4.26

 

   30104

    社会保障缴费

0.58

0.58

 

   30106

    伙食补助费

0.64

0.64

 

   30199

    其他工资福利支出

2.0

2.0

 

302

商品和服务支出

15.38

15.38

 

   30201

    办公费

3.4

3.4

 

   30202

    印刷费

1.29

1.29

 

   30205

    水费

0.67

0.67

 

   30206

    电费

0.98

0.98

 

   30207

    邮电费

1.17

1.17

 

   30213

    维修(护)费

0.20

0.20

 

   30214

    租赁费

3.03

3.03

 

   30216

    培训费

0.06

0.06

 

   30217

    公务接待费

  0.77

  0.77

 

   30226

    劳务费

  0.47

  0.47

 

   30231

    公务用车运行维护费

  1.64

  1.64

 

   30299

    其他商品和服务支出

  1.70

  1.70

 

合    计

67.50

67.50

 

  4、 “三公”经费支出表

铜川市耀州区外事办公室2015年度 “三公”经费支出表

                                                                                    单位:万元

科目名称

“三公经费”支出合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

公务用车购置

公务用车运行维护费

栏次

   1

2

3

4

5

6

一般公共服务

2.41

0.00

1.64

 

1.64

0.77

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.41

0.00

1.64

 

1.64

0.77

机关服务

2.41

0.00

1.64

 

1.64

0.77

合计

2.41

0.00

1.64

 

1.64

0.77

 

  三、铜川市耀州区外事办公室2015年度部门决算情况说明

  (一)2015年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计 71.51万元。包括:财政拨款收入68.51 万元,上年结转和结余3.00万元,其中:属于基本支出中一般公共服务支出结余1.00万元,其他支出结余2.00万元。

  2、支出总计71.51万元。包括:

  (1)基本支出67.50万元,.用于工资福利支出52.12万元,商品和服务支出15.38万元。

  (2)项目支出0.00万元。

  (3)年末结转和结余4.01万元,其中:基本支出结余4.01万元,其中,一般公共服务支出结余4.01万元。.

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年公共预算财政拨款支出 67.50万元,其中:基本支出67.50万元,项目支出0.00万元。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。基本支出中,20103 政府办公厅(室)及相关机构事务支出65.50万元,22999其他支出2.00万元。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.41万元,其中,因公出国(境)费用0.00 万元,公务用车购置及运行维护费1.64万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车维护费1.64万元),公务接待费0.77万元。

  1、因公出国(境)费用0.00万元,主要用于2015年因公临时出国(境)的所有支出。2015年由于国际局势的变化和多方原因,日本国雾岛市政府和耀州区暂时取消了交流计划,因而因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

  2、公务用车购置及运行维护费1.64万元,主要用于公务用车运行维护费,包括车辆燃油费、维修费、过路过桥费,车辆保险费等费用支出。相比去年增加0.05万元,增加了3.14%,主要原因是耀州区开展党旗领航奔小康活动,单位工作人员下乡次数增多,因而公务用车运行费用增加。

  3、公务接待费0.77 万元,主要用于国际友好单位及人士来耀的接待,耀州籍在外工作人员回耀,上级部门来耀的接待以及区上安排的接待任务。今年的接待费用主要是接待了德国莱法州德中友协主席一行。相比去年减少0.13万元,减少了14.44%,主要原因一是在公务接待工作中,严格贯彻执行中央、省、市及区上有关规定和相关管理办法,严控经费支出;二是接待任务每年不同,因而会造成接待费用忽高忽低。

  本单位2015年年末公车保有量为0辆;公务接待2批次,10人次。








网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局

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