铜川市耀州区关工办2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、部门概况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律法规,研究提出全区关心下一代事业发展的政策和规划意见,并组织实施。
2、组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念、革命传统和思想道德教育,为青少年成长办实事、做好事。
3、开展关心下一代工作调查研究,收集整理有关情况和信息,开展广泛交流,总体推广先进经验。指导督促和检查各乡镇、街道办关心下一代工作。
4、承办区委办公室交办的其他工作。
(二)2015年度工作任务
1、做好全省青少年文学创作大赛的宣传、稿件收集及评审打印工作。
2、继续组织老干部、老红军、老专家、老教师、老模范“五老”报告团深入学校、社区、村组进行德教、科教、家教和法教报告。
3、在全区范围内开展救助特困学生20名。
4、狠抓基层网络建设工作,完善乡镇、街道办、村(社区)关工工作制度。
5、评选出2015年度“五好关工委”、“关教工作先进村(社区)”和“基层关教工作带头人”各2个,继续为下年度争创“五好关工委”、“关教工作先进村(社区)”和“基层关教工作带头人”活动做好铺垫工作。
6、净化社会文化市场,加大网吧管理力度,落实“五老”志愿者对网吧的监管工作。
(三)部门决算单位构成及资产情况
纳入本部门2015年度决算范围的单位有1个:全称为铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室,属全额拨款参照管理事业单位。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区关工办2015年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
20.37 |
一、基本支出 |
15 |
14.75 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
11.15 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
3.6 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
5 |
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
本年收入合计 |
11 |
20.37 |
本年支出合计 |
25 |
19.75 |
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
上年结转和结余 |
13 |
6.38 |
年末结转和结余 |
27 |
7 |
收入合计 |
14 |
26.75 |
支出合计 |
28 |
26.75 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区关工办2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总 计 |
19.75 |
14.75 |
5 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.75 |
14.75 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
14.75 |
14.75 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
14.75 |
14.75 |
|
|
213 |
农林水支出 |
5 |
|
5 |
|
21305 |
扶贫 |
5 |
|
5 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5 |
|
5 |
|
3、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区关工办2015年度 “三公”经费支出表
单位:万元
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
三、关工办2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计26.75万元。包括:财政拨款收入20.37万元、上年结转和结余6.38万元。
2、支出总计26.75万元。包括:
(1)基本支出14.75万元,其中工资福利支出11.15万元,商品和服务支出3.6万元;项目支出5万元。
(2)年末结转和结余7万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况:公共预算财政拨款支出总计19.75万元,包括:基本支出14.75万元,项目支出5万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况:2012901行政运行支出14.75万元,2130599其他扶贫支出5万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),公务接待费0万元。
本单位2015年年末公车保有量为0辆;公务接待5批次,20人次。
网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局
扫一扫在手机打开当前页