中共铜川市耀州区直属机关工作委员会2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、部门概况
1、部门主要职责:
1、宣传和贯彻执行党和国家的方针、政策和区委、区政府的决议、决定。
2、负责部置、检查、指导区直机关总支(支部)的组织活动和日常工作,搞好党的思想、组织、作风建设和干部、职工的思想政治工作,切实保证机关各项任务的完成。
3、建立健全区直机关党组织,审批区级各部门机关党组织的设置,负责党总支(支部)班子成员的审批和党员的发展、审查及鉴定工作。
4、负责区直机关党员的教育和管理,监督党员履行义务,处理违纪党员;做好党费收缴和管理工作。
5、承办区委交办的其他工作任务。
2、区直机关工委的决算单位构成
区直机关工委决算单位是1个行政单位,经费由财政全额拨款。
二、区直机关工委年度部门决算表
1、收支决算总表
中共铜川市耀州区直属机关工作委员会2015年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
55.73 |
一、基本支出 |
15 |
56.83 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
41.96 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
14.87 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
|
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
本年收入合计 |
11 |
55.73 |
本年支出合计 |
25 |
56.83 |
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
上年结转和结余 |
13 |
6.09 |
年末结转和结余 |
27 |
4.99 |
收入合计 |
14 |
61.82 |
支出合计 |
28 |
61.82 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
中共铜川市耀州区直属机关工作委员会2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
总 计 |
56.83 |
56.83 |
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
54.83 |
54.83 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
49.83 |
49.83 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
49.83 |
49.83 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5 |
5 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5 |
5 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2 |
2 |
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
2 |
2 |
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
2 |
2 |
|
|
|
3、公共财政预算拨款经济分类决算表
中共铜川市耀州区直属机关工作委员会2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
301 |
工资福利支出 |
41.96 |
41.96 |
|
30101 |
基本工资 |
17.99 |
17.99 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.97 |
20.97 |
|
30103 |
奖金 |
3 |
3 |
|
302 |
商品和服务支出 |
14.87 |
14.87 |
|
30101 |
办公费 |
4.34 |
4.34 |
|
30202 |
印刷费 |
3.14 |
3.14 |
|
30207 |
邮电费 |
1.02 |
1.02 |
|
30211 |
差旅费 |
0.61 |
0.61 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.74 |
4.74 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
0.17 |
|
30226 |
劳务费 |
0.85 |
0.85 |
|
4、“三公”经费支出表
中共铜川市耀州区直属机关工作委员会2015年度 “三公”经费支出表
单位:万元
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
行政运行 |
0.17 |
|
|
|
|
0.17 |
合计 |
0.17 |
|
|
|
|
0.17 |
三、区直机关工委2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计 61.82万元。包括:财政拨款收入55.73万元,上年结转和结余6.09万元。
2、支出总计61.82万元。包括:
(1)基本支出56.83万元,基本支出中工资福利支出为 41.96 万元,商品和服务支出为
14.87万元。
(2)年末结转和结余 4.99万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况:支出总计56.83万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况:
(1)一般公共服务支出主要是党委办公厅及相关机构事务支出54.83万元(其中:2013101行政运行49.83万元,2019999其他一般公共服务支出5万元),主要用于行政单位人员的工资福利和单位组织的党建工作等各类活动。
(2)资源勘探信息等支出主要是安全培训,2159999其他资源勘探电力信息等支出2万元,主要用于党务知识宣传培训等。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.17万元,主要用于机关执行公务和开展业务活动时必要的接待支出。
本单位2015年年末公车保有量为0辆;公务接待2批次,11人次。





网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局
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