铜川市耀州区宣传部2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、宣传部概况
1、宣传部的主要职责
宣传部属于行政预算单位,根据铜川市耀州区机构编制委员会关于印发《中共铜川市耀州区委宣传部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(铜耀编发〔2015〕23号)文件精神,宣传部经费实行全额预算管理。其主要职责:(一)贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策,根据市委宣传部和区委的安排部署,制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施,为经济建设服务,为改革、发展和稳定的大局服务。(二)指导、协调全区宣传思想文化系统各单位工作,协调全区宣传工作的步调。(三)指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责管理区委理论讲师团。(四)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全区新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。(五)宏观管理精神产品的生产,指导、协调全区文化、广播电影电视、出版、文物工作。(六)指导全区培育和践行社会主义核心价值观工作,安排部署全区精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰;协调做好思想道德建设、志愿服务工作。(七)组织、部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策;配合区委组织部做好党员教育工作。(八)负责全区对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作,归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。(九)指导全区文化体制改革和文化产业发展工作;指导、协调全区文化事业发展,制定扶持文化事业发展的政策措施。(十)指导、协调区文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。(十一)负责全区宣传干部的培训工作。(十二)联系宣传、文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全区企业思想政治工作干部的职称评审工作。(十三)承办区委和市委宣传部交办的其他工作。
2、宣传部的决算单位构成
纳入宣传部2015年度决算范围的单位包括:
⑴ 行政单位1个:中共铜川市耀州区委宣传部。经费由财政全额拨付。
⑵事业单位3个:区委理论讲师团、新闻中心、互联网信息办公室经。经费由财政全额拨付。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区委宣传部2015年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
302.89 |
一、基本支出 |
15 |
253.28 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
180.23 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
62.21 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
10.84 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
40.11 |
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
本年收入合计 |
11 |
302.89 |
本年支出合计 |
25 |
293.39 |
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
上年结转和结余 |
13 |
75.22 |
年末结转和结余 |
27 |
84.72 |
收入合计 |
14 |
378.11 |
支出合计 |
28 |
378.11 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区委宣传部2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总 计 |
293.39 |
253.28 |
40.11 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
290.39 |
252.28 |
38.11 |
|
20133 |
宣传事务 |
290.39 |
252.28 |
38.11 |
|
2013301 |
行政运行 |
124.37 |
124.37 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
38.11 |
|
38.11 |
|
2013350 |
事业运行 |
127.91 |
127.91 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
3、公共财政预算拨款经济分类决算表
铜川市耀州区委宣传部2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
180.23 |
180.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
70.18 |
70.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
88.98 |
88.98 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.31 |
17.31 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
102.32 |
62.21 |
40.11 |
|
30201 |
办公费 |
33.81 |
23.33 |
10.48 |
|
30202 |
印刷费 |
31.75 |
7.67 |
24.08 |
|
30204 |
手续费 |
0.22 |
0.22 |
|
|
30207 |
邮电费 |
3.71 |
3.71 |
|
|
30211 |
差旅费 |
10.05 |
10.05 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
7.05 |
5.05 |
2.00 |
|
30214 |
租赁费 |
4.05 |
0.50 |
3.55 |
|
30216 |
培训费 |
1.39 |
1.39 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.21 |
0.21 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.82 |
2.82 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.22 |
4.22 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.84 |
10.84 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.51 |
7.51 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.62 |
2.62 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.18 |
0.18 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
|
4、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区委宣传部2015年度 “三公”经费支出表
单位:万元
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
行政运行 |
1.35 |
0 |
0.51 |
0 |
0.51 |
0.84 |
事业运行 |
2.51 |
0 |
2.31 |
0 |
2.31 |
0.20 |
合计 |
3.86 |
0 |
2.82 |
0 |
2.82 |
1.04 |
三、宣传部2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计378.11万元。包括:财政拨款收入302.89万元。上年结转和结余75.22万元。
2、支出总计378.11万元。包括:一般公共服务支出290.39万元;文化体育与传媒支出2万元;资源勘探信息等支出1万元;基本支出结转和结余84.72万元。
(1)基本支出253.28万元,其中:人员经费191.07万元;日常公用经费62.21万元。
(2)项目支出40.11万元,其中:日常公用经费38.11万元;文化体育与传媒支出2万。
(3)年末结转和结余84.72万元,其中:基本支出结转和结余84.72万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。本年支出293.39万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。201一般公共服务支出290.39万元,包括20133宣传事务支出290.39万元(其中2013301行政运行支出124.37万元;2013302一般行政管理事务支出38.11万元;2013350事业运行支出127.91万元;)。207文化体育与传媒支出2万元,包括20799其他文化体育与传媒支出2万元(其中2079999其他文化体育与传媒支出2万元)。215资源勘探信息等支出1万元,包括21599其他资源勘探电力信息等支出1万元(其中2159999其他资源勘探电力信息等支出1万元)。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.86万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费2.82万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费2.82万元),公务接待费1.04万元。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费2.82万元,主要用于燃油费、保险费、修理费、过桥费等。
3、公务接待费1.04万元,主要用于中省市委宣传部调研工作、邀请各级专家授课、省市媒体等。
4、2015年“三公”经费支出较去年减少1.03万元,其中:公务用车购置及运行维护费较上年减少0.62万元,主要原因是公车改革,部分车辆回收;公务接待费减少0.41万元,主要原因是活动减少节省部分开支。
本单位2015年年末公车保有量为1辆;公务接待12批次,180人次。
网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局
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