铜川市耀州区委组织部2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区委组织部部门概况
(一)部门的主要职责
区委组织部是区委的重要职能部门,基本任务是:在区委领导下,根据党的组织路线和干部政策,加强党的思想建设、组织建设和作风建设;坚持党要管党,从严治党,不断提高领导班子的领导水平和执政水平;积极深化干部人事制度改革,全面提高领导班子、干部队伍、人才队伍建设水平;加强党的基层组织建设,切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,为全区经济和社会各项事业的健康发展提供坚强的政治保证和组织保证。主要职责为:
一、负责全区干部工作的宏观管理,按照干部“四化”方针和德才兼备的标准,研究并提出调整配备区管领导班子的意见和建议,不断加强领导班子建设,推进干部制度的各项改革。
二、抓好后备干部队伍建设,加强对后备干部的培养与考核,优化领导班子结构,提高干部整体素质。
三、研究并制定干部审查的相关政策、规定,监督、检查各级党组织执行党的干部路线、方针、政策情况,加强对干部的监督、管理。
四、对全区各类干部教育培训进行统一规划、指导,制定有关政策与规定,总结、推广干部培训工作经验,实现干部教育的规范化、制度化。
五、发挥在党管人才工作中的牵头抓总作用,做好全区人才的发现、培养和使用工作。
六、指导和加强各级党组织建设,规划、开展党员的教育管理和发展党员工作,总结和推广加强党的基层组织建设的先进经验。
七、研究、指导基层党组织机构设置问题,了解、掌握各级党组织执行党的民主集中制、健全党内民主生活的情况与问题,推动党内生活的经常化。
八、加强党的组织工作制度改革,调查发现和总结推广改革过程中出现的新经验。
九、负责全区党员电化(远程)教育网络建设、管理、指导工作。
十、研究、制定全区目标责任考核任务,分解承担全市考核指标工作。
十一、抓好部内自身建设,认真执行岗位责任制,改进机关作风,提高工作效率,切实提高组工干部自身素质,保证高质量地完成工作任务。
十二、及时向区委反映党的组织、干部工作的有关情况,承办区委交办的其他工作。
(二)部门的决算单位构成
纳入耀州区委组织部2015年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位4个(含参公):区委组织部、区考核办、区委基层办、区远教办。
(2)事业单位4个:区人才办(干教办)、非公党工委、区党联办(研究室)、组织史编撰办。经费由财政全额拨款。
(3)区委临时性机构2个:全区服务零距离“访民意、解民困、送温暖”大走访活动领导小组办公室和全区“三严三实”专题教育协调组。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区委组织部2015年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
306.97 |
一、基本支出 |
15 |
221.32 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
153.12 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
68.20 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
66.05 |
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
本年收入合计 |
11 |
306.97 |
本年支出合计 |
25 |
287.37 |
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
上年结转和结余 |
13 |
85.52 |
年末结转和结余 |
27 |
105.12 |
收入合计 |
14 |
392.49 |
支出合计 |
28 |
392.49 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区委组织部2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总 计 |
287.37 |
221.32 |
66.05 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
287.37 |
221.32 |
66.05 |
|
20132 |
组织事务 |
287.37 |
221.32 |
66.05 |
|
2013201 |
行政运行 |
221.32 |
221.32 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
66.05 |
|
66.05 |
|
3、公共财政预算拨款经济分类决算表
铜川市耀州区委组织部2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
153.12 |
153.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
58.63 |
58.63 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
81.76 |
81.76 |
|
|
30103 |
奖 金 |
10.34 |
10.34 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1.39 |
1.39 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
101.92 |
68.20 |
33.72 |
|
30201 |
办公费 |
31.07 |
21.35 |
9.72 |
|
30202 |
印刷费 |
13.11 |
13.11 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.33 |
2.33 |
|
|
30211 |
差旅费 |
4.48 |
4.48 |
|
|
30213 |
维修维护费 |
18.48 |
3.48 |
15.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.80 |
1.80 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.58 |
1.58 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.98 |
0.98 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.27 |
3.27 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.45 |
1.45 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.08 |
3.08 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.29 |
11.29 |
9.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
32.33 |
|
32.33 |
|
31003 |
专用设备购置 |
22.67 |
|
22.67 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
9.66 |
|
9.66 |
|
3、“三公”经费支出表
铜川市耀州区委组织部2015年度 “三公”经费支出表
单位:万元
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
一般公共服务 |
6.35 |
|
3.08 |
|
3.08 |
3.27 |
组织事务 |
6.35 |
|
3.08 |
|
3.08 |
3.27 |
行政运行 |
6.35 |
|
3.08 |
|
3.08 |
3.27 |
合计 |
6.35 |
|
3.08 |
|
3.08 |
3.27 |
三、铜川市耀州区委组织部2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计392.49万元。包括财政当年拨付的财政拨款收入306.97万元,以前年度结转和结余85.52万元。
2、支出总计392.49万元。包括:
(1)基本支出221.32万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出153.12万元,商品和服务支出68.2万元。
(2)项目支出66.05万元,包括办公设备购置费9.72万元,维修维护费15.00万元,其他商品和服务支出9.00万元。专用设备购置22.67万元,信息网络及软件购置更新9.66万元。
(3)年末结转和结余105.12万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度公共预算财政拨款支出287.37万元。其中基本支出221.32万元,项目支出66.05万元,全部为当年从财政取得的财政拨款发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
2015年度公共预算财政拨款支出287.37万元;其中行政运行基本支出221.32万元,其他一般行政管理事务的项目支出66.05万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.35万元,其中无因公出国(境)费用,公务用车购置及运行维护费3.08万元(其中无公务用车购置费,公务用车运行维护费3.08万元),公务接待费3.27万元。
1、公务用车购置及运行维护费3.08万元,主要用于机关执行公务和开展业务活动时公务用车所产生的车辆燃油费、维护维修费、停车过桥费、车辆保险费等支出。
2、公务接待费3.27万元,主要用于中省市来耀检查党的基层组织建设和服务零距离“访民意、解民困、送温暖”大走访活动、“三严三实” 专题教育检查等其他业务工作时必要的接待支出。在公务接待中坚决贯彻了中省市各级“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及区委28条要求。
3、2015年度较2014度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出减少 1.65万元,其中无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费减少0.92万元,主要是公务用车维修费的较少;公务接待费减少0.73万元。主要表现在:规范“三公”经费管理,建立健全厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制;简化公务接待,建立公务接待审批制度,加强机关管理精细化建设,强化督查考核。
本单位2015年年末公车保有量为2辆;公务接待25批次,500人次。





网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局
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