铜川市公安局耀州分局交通警察大队2016年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、部门概况
铜川市公安局耀州分局交通警察大队是铜川市耀州分局的直属单位,是耀州区道路交通安全的管理机关。
(一)部门主要职责
加强道路交通安全管理,定期掌握分析道路安全动态,制定对策;负责道路交通管理各项基础设施建设;加强道路巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为,加强交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生;加强交通事故现场勘查和处理;加强交通事故逃逸安件的侦破工作;做好机动车辆注册登记和驾驶员管理工作;搞好特勤交通安全保卫任务,维护重大节日、集会、游行的交通秩序,制止协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。
(二)部门基本情况
大队为科级建制,经费保障为财政全额预算单位;独立核算;全面实行耀州区国库集中支付系统账务管理系统、非税收入管理系统及固定资产管理系统的电算化管理机制。在编21人,农机借调5人,协警132人。下设一所八队:车辆管理所、城区中队、董家河中队、柳林中队、小丘中队、石柱中队、照金—香山景区中队、机动特勤中队、事故处理中队、负责辖区、国道11.8公里、区乡道路339公里,乡村道路957.44公里的交通秩序管理、交通安全宣传、交通事故处理、车驾管理业务。固定资产原值1490.58万元
(三)2016年部门工作任务
交警大队完成城区标志标线工程;小丘中队劝导站工程;柳林中队修缮工程。被评为2016年度区级目标责任考核优秀等次。
(四)铜川市公安局耀州分局交通警察大队决算单位构成
2016年纳入交警大队决算范围的下属单位为一所八队
二、大队2016年度部门预算情况说明
(一)收入支出决算表
收入支出决算表 |
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财决公开01表 |
编制单位:铜川市耀州区公安局交警大队(汇总) |
2016年 |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、财政拨款收入 |
957.66 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
957.66 |
2、外交支出 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
1,123.25 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
15.00 |
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
6、其他收入 |
130.89 |
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,088.55 |
本年支出合计 |
1,138.25 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
199.68 |
年末结转和结余 |
149.99 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,288.23 |
支出总计 |
1,288.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
(二)收入决算表
收入决算表 |
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财决公开02表 |
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编制单位:铜川市耀州区公安局交警大队(汇总) |
|
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2016年 |
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|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
1,088.55 |
957.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.89 |
||
204 |
公共安全支出 |
1,073.55 |
942.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.89 |
|
20402 |
公安 |
1,073.55 |
942.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.89 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,033.55 |
902.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.89 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
(三)支出决算表
支出决算表 |
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财决公开03表 |
||||||||
编制单位:铜川市耀州区公安局交警大队(汇总) |
|
2016年 |
|
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|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
1,138.25 |
1,004.69 |
133.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
1,123.25 |
1,004.69 |
118.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
1,123.25 |
1,004.69 |
118.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,087.22 |
988.19 |
99.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
36.03 |
16.50 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
(四)财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表 |
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财决公开04表 |
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编制单位:铜川市耀州区公安局交警大队(汇总) |
2016年 |
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金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
1、一般公共预算财政拨款 |
957.66 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4、公共安全支出 |
992.36 |
992.36 |
0.00 |
|
|
5、教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
957.66 |
本年支出合计 |
1,007.36 |
1,007.36 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
199.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
149.99 |
149.99 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
199.68 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
收入总计 |
1,157.34 |
支出总计 |
1,157.35 |
1,157.35 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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财决公开05表 |
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编制单位:铜川市耀州区公安局交警大队(汇总) |
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2016年 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
1,007.35 |
873.79 |
531.09 |
342.70 |
133.56 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
992.35 |
873.79 |
531.09 |
342.70 |
118.56 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
992.35 |
873.79 |
531.09 |
342.70 |
118.56 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040212 |
道路交通管理 |
956.32 |
857.29 |
531.09 |
326.20 |
99.03 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040299 |
其他公安支出 |
36.03 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
19.53 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决表 |
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财决公开07表 |
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编制单位:铜川市耀州区公安局交警大队(汇总) |
2016年 |
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金额单位:万元 |
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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31.44 |
0.00 |
0.00 |
31.44 |
0.00 |
31.44 |
0.00 |
0.06 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
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(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决公开08表 |
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编制单位:铜川市耀州区公安局交警大队(汇总) |
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2016年 |
|
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|
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 此表无数字 |
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1、本年度收入支出总体情况
(1)2016年度本年收入合计1088.55万元,较上年增加160.01万元,主要原因财政拨款增加。
(2)2016年度本年支出合计1138.25万元,较上年增加228.05万元,主要原因单位支出增加。
2、本年收入构成情况
2016 年本年收入合计1088.55万元。其中:财政拨款 1088.55 万元,占总收入的100%。
3、本年支出构成情况
2016 年本年支出合计1138.25 万元。其中:基本支出1004.69万元,包括人员经费和公用经费,占总支出的88%;项目支出133.56万元,占总支出的12%。
(二)2016 年财政拨款收入支出决算总体情况
(1)2016年度本年收入合计1088.55万元,较上年增加160.01万元,主要原因财政拨款增加。
(2)2016年度本年支出合计1138.25万元,较上年增加228.05万元,主要原因单位支出增加。
(三)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1007.35万元,按支出功能科目分:公共安全支出992.35万元(其中道路交通管理支出956.32万元,其他公安支出36.03万元);教育支出15万元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出873.81万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费531.10万元,主要包括:人员工资、津贴;公用经费342.71万元,主要包括日常经费支出。
(四)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出31.44万元,车辆运行费31.44万元,与上年持平,主要用于车辆燃料、维修、保险等项目支出。
公务用车购置及保有情况:车辆购置0万元;车辆保有24辆(执法执勤车辆9辆;特种专业用车3辆;警用摩托12辆)。公共接待费2016年度支出0万元。
2、培训费支出决算情况
2016年培训费支出0.06万元,较上年减少0.79万元,减少93%,主要是用于交通安全宣传、事故处理、车辆管理、驾驶员管理等交通安全管理方面的业务培训费用。
3、会费支出决算情况
2016年度会费支出0万元。
4、公务接待费:2016 年度无公务接待费用,国内公务接待累计 0批次、0 人。
(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元,支出0万元。
(六)2016 年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016 年度无此项收支。
(七)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出342.71万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加96.88万元,增加39%,增加的主要原因是协警被装购置、公安专线网络租赁、维修护理费、车辆号牌、事故车辆保管、鉴定劳务等支出。
2、政府采购支出情况
大队能严格按照政府采购相关规定执行,货物支出8.76万元,其中移动红绿灯两台1.7万元;办公家具2.13万元;协警服装费4.93万元。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。
网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局
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