一、铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室概况:
(一)铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室主要职责
1、贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律法规,研究提出全区关心下一代事业发展的政策和规划意见,并组织实施。
2、贯彻国家《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》,维护未成年人合法权益。
3、组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念、革命传统和思想道德教育,为青少年成长办实事、做好事。
4、开展关心下一代工作调查研究,收集整理有关情况和信息,开展广泛交流,总体推广先进经验。
5、指导督促和检查各乡镇、街道办关心下一代工作。
6、负责区关心下一代工作委员会各成员单位的联系和协调工作;承办区关心下一代工作委员会决定的事项及日常工作。
7、承办区委办公室交办的其他工作。
(二)铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室概况
铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室为科级建制全额参照管理事业单位,关工办为办事机构。内设办公室。编制2人,实有人数2人,其中:科级领导1名;干事1名。2016年底固定资产2.72万元。
(三)2016年关工办工作完成情况
1、开展“沐浴阳光,健康成长,争做快乐好少年”评选活动,开展“学两史、感党恩、圆梦想”党史知识竞赛活动,表彰奖励12名快乐好少年。
2、继续组织老干部、老红军、老专家、老教师、老模范“五老”报告团深入学校、社区、村组进行德教、科教、家教和法教报告,先后走进小丘中心小学、瑶曲中心小学等30余所学校。
3、创建完成瑶曲中心小学、孙塬中心小学两所市级“留守儿童之家”。
4、狠抓基层网络建设工作,完善乡镇、街道办、村(社区)关工工作制度,建立健全基层关工队伍100余个。
5、表彰2016年度“五好关工委”、“关教工作先进村(社区)”和“基层关教工作带头人”,继续开展下年度争创“五好关工委”、“关教工作先进村(社区)”和“基层关教工作带头人”活动。
6、净化社会文化市场,加大网吧管理力度,建立网吧义务监督员队伍16人,落实“五老”志愿者对网吧的监管工作。
7、开展全区青少年文学创作大赛活动,表彰学生24人,教师24人。
8、组织开展系列关爱留守儿童活动,促进全区青少年健康快乐成长。
(四)铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室决算单位构成
纳入铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室决算范围的单位包括:
参照公务员管理事业单位1个:为铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室。
二、铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室2016年度部门决算表
1、收入支出决算表 收入支出决算表 |
|
||||
财决公开01表 |
|||||
编制单位:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
1、财政拨款收入 |
23.17 |
1、一般公共服务支出 |
28.02 |
||
其中:一般公共预算财政拨款 |
23.17 |
2、外交支出 |
0.00 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
||
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
||
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
||
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
||
其中:纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
||
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
0.00 |
||
11、城乡社区支出 |
0.00 |
||||
12、农林水支出 |
0.00 |
||||
13、交通运输支出 |
0.00 |
||||
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||
16、金融支出 |
0.00 |
||||
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
19、住房保障支出 |
0.00 |
||||
20、油物资储备支出 |
0.00 |
||||
21、其他支出 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
23.17 |
本年支出合计 |
28.02 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
7.00 |
年末结转和结余 |
2.15 |
||
收入总计 |
30.17 |
支出总计 |
30.17 |
||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2、收入决算表 收入决算表 编制单位:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) 2016年 财决公开02表 金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
3、支出决算表 支出决算表
|
||||||||
编制单位:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) 2016年 财决公开03表 金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
28.02 |
20.85 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
28.02 |
20.85 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
28.02 |
20.85 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.17 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
4、财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表 |
|||||
财决公开04表 编制单位:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) 2016年 金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
1、一般公共预算财政拨款 |
23.17 |
1、一般公共服务支出 |
28.02 |
28.02 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
23.17 |
本年支出合计 |
28.02 |
28.02 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
7.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
7.00 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||
收入总计 |
30.17 |
支出总计 |
30.17 |
30.17 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
5、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||||
财决公开05表 |
|
|||||||||||||||
编制单位:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) 2016年 金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
合计 |
28.01 |
20.84 |
15.63 |
5.21 |
7.17 |
|
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
28.01 |
20.84 |
15.63 |
5.21 |
7.17 |
|
|||||||||
20129 |
群众团体事务 |
28.01 |
20.84 |
15.63 |
5.21 |
7.17 |
|
|||||||||
2012901 |
行政运行 |
20.84 |
20.84 |
15.63 |
5.21 |
0.00 |
|
|||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|||||||||||||||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开06表 |
||||||||||||||||
编制单位:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) 2016年 金额单位:万元 |
||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
合计 |
20.85 |
15.63 |
5.21 |
|||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
||||||||||||
30101 |
基本工资 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
||||||||||||
30101 |
基本工资 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
||||||||||||
30103 |
奖金 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
||||||||||||
30103 |
奖金 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
||||||||||||
30201 |
办公费 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
||||||||||||
30201 |
办公费 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
||||||||||||
30202 |
印刷费 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
||||||||||||
30202 |
印刷费 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
||||||||||||
30207 |
邮电费 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
||||||||||||
30207 |
邮电费 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
||||||||||||
30211 |
差旅费 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
||||||||||||
30211 |
差旅费 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||
|
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 财决公开07表 |
|||||||
编制单位:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) 2016年 金额单位:万元 |
|||||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
补充资料:
1、因公出国(境)团组情况:2016年度无因公出国(境)团组。
2、公务用车购置及保有情况:2016年度本单位购置公务用车0辆;年度公务用车保有量0辆。
3、公务接待有关情况:2016年度公务接待累计0次,公务接待累计0人。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开08表 |
||||||||
编制单位:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) 2016年 金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
合计 |
||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
补充资料:本单位无政府性基金。
三、铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
(1)2016年度本年收入合计30.17万元,较上年增加3.42万元,主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度,关爱关心留守儿童健康成长。
(2)2016年度本年支出合计30.17万元,较上年增加3.42万元,主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度,关爱关心留守儿童健康成长。
2、本年度收入构成情况
2016年度本年收入合计30.17万元。其中:财政拨款23.17万元,占总收入的76.79%;年初结转结余7万元,占总收入的23.21%;政府性基金预算财政拨款0万元;其他收入0万元。
3、本年度支出构成情况
2016年度本年支出合计30.17万元。基本支出22.32万元,占总支出73.98%(其中工资福利支出19.37万元,对个人家庭补助支出0.35万元,商品和服务支出2.60万元)。专项支出2.00万元,占总支出0.62%;项目、活动、慰问关心留守儿童合计支出5.85万元,占总支出19.39%。
(二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年收入合计30.17万元,较上年增加3.42万元,主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度,关爱关心留守儿童健康成长。
2、2016年度本年支出合计30.17万元,较上年增加3.42万元,主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度,关爱关心留守儿童健康成长。
(三)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出30.17万元,较上年增加3.42万元,主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度,关爱关心留守儿童健康成长。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出30.17万元,按支出功能科目分,一般公共服务支出基本支出22.32万元,(其中工资福利支出19.37万元,对个人家庭补助支出0.35万元,商品和服务支出2.60万元)。专项支出2.00万元;项目、活动、留守儿童之家建设合计支出5.85万元。
一般公共服务支出基本支出22.32万元。包括:
(1)事业运行支出19.74万元,主要用于工资、津补贴、住房公积金、对个人家庭补助等各项社会保险支出。
(2)其他部门及相关机构事务支出10.43万元。主要用于商品和服务支出、留守儿童之家建设、活动及关爱留守儿童帮扶活动。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出30.17万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费19.74万元,主要用于工资、津补贴、住房公积金、对个人家庭补助等各项社会保险支出等。其他部门及相关机构事务支出10.43万元。主要用于商品和服务支出、留守儿童之家建设、活动及关爱留守儿童帮扶活动。
(四)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,2016年度公务接待累计0次,公务接待累计0人,2016年“三公”经费支出较2015年无增减。
2、培训费支出决算情况
本部门2016年度无此项支出。
3、会议费支出决算情况
本部门2016年度无此项支出。
(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支
(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项支出。
(七)2016年其它重要事项说明
2016年本部门机关运行经费支出2.6万元,用于维护机关日常运转所必须的公用支出。其中:参照公务员管理事业单位1个,合计2.6万元,占机关运行经费100%。2016年本部门机关运行经费支出比2015年同口径减少1万元,主要原因是机关运行经费厉行节俭。
2、政府采购支出情况
本部门2016年度无此项支出。
3、国有资产占用情况
本部门2016年度不存在此现象。
4、重点项目支出绩效评价情况
本部门无此项情况。
四、专业性较强的名词进行解释:
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页