铜川市耀州区煤炭管理2016年部门决算及“三公经费”支出情况
一.铜川市耀州区煤炭管理局部门概况
(一)铜川市耀州区煤炭管理局主要职责:
主要职责:耀州区煤炭行业管理及耀州区地方煤矿安全监管;对煤矿建设工程安全设施设计进行审查;组织煤矿企业、管理人员及特种作业人员培训;负责区属煤矿建设项目开工备案和参加单位登记;对月产量10万吨以下放顶煤开采工作面进行审批和验收。
(二)铜川市耀州区煤炭管理局基本概况:
铜川市耀州区煤炭管理局属耀州区政府直属事业单位,参照公务员管理,全额财政供养。铜川市耀州区煤炭管理局机关编制18,实有15人;煤矿监控中心(下属事业单位)编制20,实有31人;全局实有46人。下属事业单位煤炭运销管理处编制9人,实有15人。
至2016年底全局退休人员共36人(其中退休干部19人,退休工人17人)。
(三)铜川市耀州区煤炭管理局任务完成情况
一是全面贯彻中省市煤炭安全监管工作会议精神,扎实做好我区煤矿监管各项工作安排部署,二创新方式方法,加大煤矿安全检查深度和力度;三是加强宣传引导,大力化解煤炭过剩产能。四是细化分解任务,全力推进重点项目建设。五是深入开展“访民意,解民困,送温暖”党旗领航奔小康活动,争当包抓农村工作排头兵,六是深入开展“两学一做”学习教育,不断加强作风建设。
(四)铜川市耀州区煤炭管理局的决算单位构成:
纳入铜川市耀州区煤炭管理局2016年度决算范围的单位包括:
事业单位1个:铜川市耀州区煤炭管理局
二、铜川市耀州区煤炭管理局2016年度部门决算表
1、收支决算表
收入决算支出表
|
|
|
财决公开01表 |
编制单位:铜川市耀州区煤炭管理局(汇总) |
2016年 |
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、财政拨款收入 |
286.95 |
1、一般公共服务支出 |
10.00 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
286.95 |
2、外交支出 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
285.76 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
286.95 |
本年支出合计 |
295.76 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
23.04 |
年末结转和结余 |
14.23 |
|
|
|
|
收入总计 |
309.99 |
支出总计 |
309.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2、收入决算表
收入决算表
财决公开02表 |
|||||||||||
编制单位:铜川市耀州区煤炭管理局(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
合计 |
286.95 |
286.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
276.95 |
276.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21501 |
资源勘探开发 |
276.95 |
276.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150102 |
一般行政管理事务 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150103 |
机关服务 |
273.94 |
273.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
3、支出决算表
支出决算表
财决公开03表 |
|||||||||||
编制单位:铜川市耀州区煤炭管理局(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
合计 |
295.76 |
292.75 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
285.76 |
282.75 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21501 |
资源勘探开发 |
285.76 |
282.75 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2150102 |
一般行政管理事务 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2150103 |
机关服务 |
282.75 |
282.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
4、财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
编制单位:铜川市耀州区煤炭管理局(汇总) |
2016年 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
1、一般公共预算财政拨款 |
286.95 |
1、一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
285.76 |
285.76 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
286.95 |
本年支出合计 |
295.76 |
295.76 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
14.23 |
14.23 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
23.04 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
309.99 |
支出总计 |
309.99 |
309.99 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||||||
编制单位:铜川市耀州区煤炭管理局(汇总) |
2016年 |
财决公开05表
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
合计 |
295.75 |
292.74 |
241.10 |
51.64 |
3.01 |
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
285.75 |
282.74 |
241.10 |
41.64 |
3.01 |
|
|||
21501 |
资源勘探开发 |
285.75 |
282.74 |
241.10 |
41.64 |
3.01 |
|
|||
2150102 |
一般行政管理事务 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
|
|||
2150103 |
机关服务 |
282.74 |
282.74 |
241.10 |
41.64 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表 |
||||||||
编制单位:铜川市耀州区煤炭管理局(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
292.75 |
241.09 |
51.66 |
|
||||
301 |
工资福利支出 |
210.32 |
210.32 |
0.00 |
|
|||
30101 |
基本工资 |
87.19 |
87.19 |
0.00 |
|
|||
30101 |
基本工资 |
87.19 |
87.19 |
0.00 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
|
|||
30103 |
奖金 |
30.75 |
30.75 |
0.00 |
|
|||
30103 |
奖金 |
30.75 |
30.75 |
0.00 |
|
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
|
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
|
|||
302 |
商品和服务支出 |
51.66 |
0.00 |
51.66 |
|
|||
30201 |
办公费 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
|
|||
30201 |
办公费 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
|
|||
30202 |
印刷费 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
|
|||
30202 |
印刷费 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
|
|||
30204 |
手续费 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
|||
30204 |
手续费 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
|||
30205 |
水费 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
|
|||
30205 |
水费 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
|
|||
30206 |
电费 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
|
|||
30206 |
电费 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
|
|||
30207 |
邮电费 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
|
|||
30207 |
邮电费 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
|
|||
30208 |
取暖费 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
|
|||
30208 |
取暖费 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
|
|||
30211 |
差旅费 |
7.92 |
0.00 |
7.92 |
|
|||
30211 |
差旅费 |
7.92 |
0.00 |
7.92 |
|
|||
30213 |
维修(护)费 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
|
|||
30213 |
维修(护)费 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
|
|||
30215 |
会议费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
|||
30215 |
会议费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
|||
30216 |
培训费 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
|||
30216 |
培训费 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
|||
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
|||
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
|||
30226 |
劳务费 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
|
|||
30226 |
劳务费 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
|
|||
30228 |
工会经费 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
|||
30228 |
工会经费 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
|||
30239 |
其他交通费用 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
|
|||
30239 |
其他交通费用 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
|
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
|
|||
30306 |
救济费 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
|
|||
30306 |
救济费 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
|||
30311 |
住房公积金 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
|
|||
30311 |
住房公积金 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
财决公开07表 |
|||||||
编制单位:铜川市耀州区煤炭管理局(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
|||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
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3 |
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6 |
7 |
8 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.55 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
补充资料:
1、因公出国(境)费用为0.
2、公务用车购置及运行维护费为0元,现我单位公车保有量为0.
3、公务接待费用为0.04万元,较上年减少0.16万元,接待1次,共10人。主要用于接待上级部门来检查指导工作、调查研究等。
4、会议费用为0.1万元,主要用于我局煤炭安全专题会议支出。
5、培训费用为0.55万元,主要用于我局专业技术人员培训。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开08表 |
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编制单位:铜川市耀州区煤炭管理局(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
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补充资料:本单位无此项内容。
三、铜川市耀州区煤炭管理局2016年度部门决算情况说明
(一)、2016年度收入支出总体情况
1、2016年度收入支出总体情况
(1)2016年度收入合计286.95万元,较上年减少13.29万元,主要原因是节约开支,严格控制经费使用。
(2)2016年度支出合计295.76万元,较上年减少1.6万元, 主要原因是节约开支,严格控制经费使用。
2、2016年度收入构成情况
2016年度收入合计286.95万元。其中:财政拨款收入:286.95万元 ,占总收入的92%;年初结转结余23.04万元。
3、2016年度支出构成情况
2016年公共预算财政拨款支出共计295.76万元。其中基本支出292.75万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出;项目支出3.01万元,主要用于办公设备购置。
(二)、2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度收入合计286.95万元,较上年减少13.29万元,主要原因是节约开支,严格控制经费使用。
2、2016年度支出合计295.76万元,较上年减少1.6万元, 主要原因是节约开支,严格控制经费使用。
(三)、2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出合计295.76万元,其中基本支出292.75万元,项目支出3.01万元。包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出
较上年减少1.6万元。原因是减少了公用经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出295.76万元,按支出功能科目分基本支出292.75万元,项目支出3.01万元。
一般公共服务支出10万元,包括其他一般公共服务支出10万元。
资源勘探信息等支出285.76元,包括一般行政管理事务支出3.01万元,机关服务支出282.75万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出292.75万元,其中人员经费241.09万元,主要用于人员工资福利等。公用经费51.66万元,主要用于机关日常各项开支。
(四)、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
1、 “三公经费”支出决算总体情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.04万元,其中,公务接待费0.04万元,公务用车购置及运行维护费为零(其中公务用车维护费0元),因公出国(境)费用为0.
(1)、公务用车购置及运行维护费0元,较上年减少1.07万元,公车改革后我单位公车保有量为0。
(2)、公务接待费0.04万元,较上年减少0.16万元,接待1次,10人,主要用于接待上级部门来检查指导工作、调查研究等。比上年同期减少0.7万元,我单位严格执行中央八项规定及区委二十八条规定,落实厉行节约及严格接待标准,减少公务接待支出。
(3)、因公出国(境)费用为0.
2、培训费支出情况
2016年培训费用0.55万元,主要用于我局专业技术人员培训。
3、2016年会议费支出情况
会议费用为0.1万元,主要用于我局煤炭安全专题会议支出。比上年增加0.1万元。原因是召开全区煤矿安全专题会议。
(五)、2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况
本单位无政府性基金
(六)、2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门 2016 年度无此项收支。
(七)、2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出51.64万元,用于维持机关日常运转所必需的办公费、印刷费、差旅费、水电费等公用支出。其中:参公事业单位1户,合计 51.64万元,占机关运行经费的 100%。2016年机关运行经费支出较上年增加26.71万元。主要原因是煤矿监管责任重大,且耀州区煤矿安全情况较为复杂,我局今年安全检查次数频繁,安全监管费用就及日常开销支出较大。
2、政府采购支出情况
购置办公设备3.01万元,主要原因是因为我局部分办公设备陈旧,需更换新设备、新办公桌椅。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门国有资产488万元其中:办公用房154万元,专用设备65.49万元。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑:区财政局
信息审核:文大鹏
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