铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室2017年部门决算说明
一、铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室部门主要职责
贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律法规,研究提出全区关心下一代事业发展的政策和规划意见,并组织实施。贯彻国家《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》维护未成年人的合法权益。组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念、革命传统和思想道德教育为青少年成长办实事、做好事。开展关心下一代工作调查和研究,收集整理有关情况和信息,开展广泛交流,总体推广先进经验。指导督促和检查各乡镇、街道办的关心下一代工作。负责区关心下一代工作委员会各成员单位的联系和协调工作;承办区关心下一代工作委员会决定的事项及日常工作。承办区委办公室交办的其他工作。
二、2017年铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室部门工作完成情况。
1、争取市关工办“留守儿童之家”创建资金4万元,完成创建“留守儿童之家”2所。
2、邀请相关部门法律专家组成法治报告团,继续在全区中小学开展“法治报告进校园”活动。
3、围绕中心,深入贯彻落实“社会主义核心价值观”,继续深入开展在全区中小学进行“社会主义核心价值观”教育进校园活动。
4、扎实开展耀州区青少年文学创作大赛,积极营造耀州浓厚书香氛围,促进文明耀州建设
5、联合区广播电视台开办“青青芳草地”少年广播栏目,全面推进素质教育,丰富我区青少年课外文化生活。
6、邀请“道德模范”组成宣讲团,开展“道德模范”进校园活动,加强青少年德育教育。
三、铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室部门决算单位构成。
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制2名,其中事业编制2人;实有人员 1 人,其中事业 1人。
五、部门决算收支情况说明
1、2017年度收入支出总体情况说明
(1)2017年度收入合计32.24万元,较上年增长3.32万元,主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度,关爱关心留守儿童健康成长。
(2)2017年度本年支出合计28.92万元。较上年增长0.9万元。主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度,关爱关心留守儿童健康成长。
2、本年度收入构成情况。
2017年本年收入32.24万元,其中:财政拨款32.24万元,占总收入的100%。
3、2017年度支出构成情况。
2017年度本年支出合计28.92万元,其中基本支出24.92万元,用于本单位人员工资福利、商品和服务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的86.17%;项目支出4万元,占总支出的13.83%,是完成“留守儿童之家”创建经费。
(二)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2017年度财政拨款收入支出总体情况
(1)2017年度本年财政拨款收入合计32.24万元,较上年增长3.32万元,主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度,关爱关心留守儿童健康成长。
(2)2017年度本年财政拨款支出合计28.92万元,较上年增长0.9万元。主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度,关爱关心留守儿童健康成长。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明指出具体情况)
2017年度一般公共预算财政拨款支出28.92万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出28.92万元。
一般公共服务支出28.92万元,包括:
(1)2012901行政运行24.92万元,(主要是人员经费包括工资福利支出24.92万元)
(2)2019999其他一般公共服务支出4万元,(主要是项目支出4万元)
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24.92万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费19.78万元,主要包括人员工资和社会保障资金,公用经费5.15万元,主要用于办公费,印刷费等日常的业务开支。
4、一般公共预算财政拨款支出情况(按经济分类科目说明支出具体内容)
2017年度一般公共预算财政拨款支出28.92万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出 24.92万元(其中:人员经费19.78万元,公用经费5.15万元),项目4万元。
人员经费包括工资福利支出 19.78万元(其中:30101基本工资10.83万元,30102津贴补贴5.53万元,30103奖金1.68万元,30104其他社会保障缴费0.15万元,30108机关事业单位养老保险缴费0.84万元,30109职业年金缴费0.17万元,30199其他工资福利支出0.58万元),
商品和服务支出5.15万元(其中:30201办公费1.53万元,30202印刷费0.77万元,30207邮电费0.21万元,30211差旅费0.69万元,其他交通费用1.69万元,其他商品和服务支出0.26万元)。
项目支出4万元(其中:办公费3.5万元,办公设备购置0.5万元)。
5、2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况
本部门 2017年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。
6、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门 2017年度无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公“经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0.00万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.00万元。
(1)、因公出国(境)费用0万元。2017年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次,与2016年一致。
(2)、公务用车购置及运行维护费0万元。
(3)、公务接待费0.00万元。
2、培训费支出情况
2017年培训费支出0万元。
3、2017年会议费支出情况
2017年会议费支出0万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出28.92万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:
参照公务员发管理的事业单位1户,合计28.92万元,占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比 2016年同口径减少0.9万元。主要原因机关运行经费厉行节俭。
(二)、政府采购支出情况
铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室按照政府采购相关文件规定执行,2017年未安排预算内资金政府采购资金。
(三)、国有资产占用及购置情况说明
截止2017年末,本部门所属单位共有车辆 0 辆,单价50万元以上的通用设备 0 台,单价100万元以上的通用设备 0 台。2017年当年购置车辆 0 辆,购置单价50万元以上的设备 0 台,购置单价100万元以上的通用设备 0 台。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务
接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物
和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年部门决算公开报表 |
部门名称:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室 |
保密审查情况:已审查 |
部门主要负责人审签情况:已审签 |
目录 |
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编制部门:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) | |||
序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目) | 否 | |
表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | 否 | |
表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
部门决算收支总表 | |||
公开01表 | |||
编制部门:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、财政拨款收入 | 32.24 | 1、一般公共服务支出 | 28.92 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 32.24 | 2、外交支出 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 0.00 | ||
20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 32.24 | 本年支出合计 | 28.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 2.15 | 年末结转和结余 | 5.46 |
收入总计 | 34.38 | 支出总计 | 34.38 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
部门决算收入总表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制部门:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 28.92 | 24.92 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 28.92 | 24.92 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门决算财政拨款收支总表 | |||||
公开04表 | |||||
编制部门:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
1、一般公共预算财政拨款 | 32.24 | 1、一般公共服务支出 | 28.92 | 28.92 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 32.24 | 本年支出合计 | 28.92 | 28.92 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 2.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 2.15 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 34.38 | 支出总计 | 34.38 | 34.38 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 28.92 | 24.92 | 19.78 | 5.14 | 4.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 28.92 | 24.92 | 19.78 | 5.14 | 4.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 24.92 | 24.92 | 19.78 | 5.14 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 24.92 | 24.92 | 19.78 | 5.14 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 28.93 | 24.93 | 19.78 | 5.15 | 4.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 8.65 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 3.50 | |||
30201 | 办公费 | 5.03 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 3.50 | |||
30201 | 办公费 | 5.03 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 3.50 | |||
30202 | 印刷费 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | |||
30202 | 印刷费 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | |||
30207 | 邮电费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | |||
30207 | 邮电费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目) | ||||||||
公开07表 | ||||||||
编制部门:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 24.92 | 19.78 | 5.14 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 24.92 | 19.78 | 5.14 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 24.92 | 19.78 | 5.14 | ||||
2012901 | 行政运行 | 24.92 | 19.78 | 5.14 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | ||||||||
公开08表 | ||||||||
编制部门:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 24.93 | 19.78 | 5.14 | |||||
301 | 工资福利支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 5.15 | 0.00 | 5.14 | ||||
30201 | 办公费 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | ||||
30201 | 办公费 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | ||||
30202 | 印刷费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | ||||
30202 | 印刷费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | ||||
30207 | 邮电费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | ||||
30207 | 邮电费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | ||||
30211 | 差旅费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | ||||
30211 | 差旅费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
公开09表 | |||||||
编制部门:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局
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