铜川市耀州区信访局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
(一)贯彻国家和省、市关于信访工作的方针、政策和法律、法规。
(二)负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府领导同志的来信来电、接待来访。承办有关部门转送、交办耀州区的群众来信来电来访。
(三)负责向区委、区政府反映来信来电来访提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
(四)承担督促检查市、区领导同志有关批示件落实情况的责任,拟定信访督查制度并组织实施,承办市、区领导同志交办信访事项的落实、向各乡镇、各部门、中省驻耀单位转送、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(五)承担协调处理赴市赴省进京集体访、进京非正常访的责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
(六)综合协调指导全区信访工作,研究、起草全区有关信访工作的规范性文件和政府规章草案,推动省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(七)协调区内的“三跨三分离”信访案件;积极做好突发性群体性事件的接待处置工作;督办信访案件,督促检查区级有关部门的基层信访工作开展、目标责任的落实。
(八)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善信访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用。
(九)承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。
(十)负责全区信访工作的宣传和信息发布,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询;负责管理信访档案。
二、2017年度部门工作完成情况
一、“阳光信访”落地见效。
二、“责任信访”巩固强化。
三、“法治信访”彰显正能量。四、积案化解持续发力。
五、“追赶超越”再上新台阶。
六、“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康脱贫攻坚精准发力。
(一)高度重视脱贫攻坚工作
(二)沉下身子,扎实开展脱贫攻坚工作
(三)宣传、贯彻、落实好党的脱贫政策
(四)找准群众致贫原因,实施扶贫先扶智战略,采用资金扶持和技术培训相结合的方法,帮助村民尽快脱贫致富。
(五)扎实工作,提高群众收入,圆满完成脱贫任务
(六)建设美丽乡村,活跃群众文化生活,提高群众幸福感
七、继续深入开展“两学一做”学习教育,切实加强信访党员干部队伍建设。
继续深入开展“两学一做”学习教育。积极开展党建提升活动。加强机关党风廉政建设。
开展丰富多彩的信访宣传和文化建设活动。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级决算单位共有1个,包括:
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制15人,其中行政编制7人、事业编制8人;实有人员12人,其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员10人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。
(1)2017年度本年收入合计212.71万元,较上年增加41.45万元,主要原因是财政拨款收入增加。
(2)2017年度本年支出合计212.76万元,较上年增加40.44万元,主要原因是项目支出增加。
2.本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计212.71万元。其中:财政拨款212.71万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款212.71万元、政府性基金预算财政拨款0万元;事业收入0万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的0%;其他收入0万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的0%。
3.本年支出构成情况。
2017年本年支出合计212.76万元。其中:基本支出190.62万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的89.59%;项目支出22.15万元,是为完成行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括其他政府办公厅(室)及相关机构事务专项业务支出,占总支出的10.41%。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
(1)2017年度本年财政拨款收入合计212.71万元,较上年增加41.45万元,主要原因是业务量增加。
(2)2017年度本年财政拨款支出合计212.76万元,较上年增加40.44万元,主要原因是项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出212.76万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出212.76万元(主要是政府办公厅(室)及相关机构事务支出212.76万元)。
一般公共服务支出为政府办公厅(室)及相关机构事务支出212.76万元。包括:
(1)行政运行支出28.39万元,主要用于工资、津补贴、奖金等各项支出。:
(2)信访事务支出162.22万元,主要用于商品和服务支出及工资和福利支出。
(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出22.15万元,主要用于项目支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出190.61万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费107.59万元,主要包括: 工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费83.02万元,主要包括:商品和服务支出。
4.一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出212.76万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出190.61万元(其中:人员经费107.59万元,公用经费83.02万元),项目22.15万元。
人员经费包括工资福利支出107.30万元(其中:基本工资74.41万元,津贴补贴10.75万元,奖金11.68万元,其他社会保障缴费0.14万元,伙食补助费2.41万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.66万元,职业年金缴费1.25万元),商品和服务支出0万元(其中:办公费0万元,印刷费0万元,手续费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,维修(护)费0万元,公务接待费0万元,劳务费0万元,工会经费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元,其他商品和服务支出0万元),对个人和家庭补助支出0.29万元(其中:奖励金0.24万元,其他对个人和家庭的补助支出0.05万元),其他资本性支出0万元(其中:专用设备购置0万元,基础设施建设0万元)。
公用经费包括商品和服务支出83.02万元(其中:办公费7.68万元,印刷费12.78万元,手续费0.04万元,水费0.07万元,电费1.42万元,邮电费1.02万元,差旅费37.11万元,维修(护)费0.10万元,公务接待费0.83万元,劳务费0.58万元,工会经费1.22万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用4.49万元,其他商品和服务支出13.68万元)。
项目支出包括其他资本性支出22.15万元(其中:专用设备购置12.15万元,基础设施建设10万元)。
5.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
6.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.83万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费2万元,公务接待费0.83万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加0.72万元,增长34.12 %,其中:公务接待费比上年增加0.69万元,增长492.86 %,主要原因是接待批次增加,人数增加,公务用车购置及运行维护费比上年增加0.03万元,增长1.52 %,主要原因公务用车维护费增加。
因公出国(境)团组情况:2017年本部门组团因公出国(境)团组0个,参加0组织的出国(境)团组,累计0人次。
公务用车购置运行情况及保有情况:铜川市耀州区信访局2017年无公务车辆购置,本单位年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待情况:2017年度国内公务接待累计9批次、112 人,经费总额0.83万元。
2.培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出0万元,主要是严控培训费支出,比上年减少1万元,减少100%,主要是本年业务培训减少。
3.会议费支出决算情况说明。
2017年度会议费支出0万元,比上年减少0万元,减少100%,主要是严格控制会议费用支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出83.02万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计83.02万元,占机关运行经费的100%;参照公务员法管理的事业单位0户,合计0万元,占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加23.44万元,增长39.34%,增长的主要原因是日常开支增加。
(二)政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2017年部门决算公开报表 |
部门名称:铜川市耀州区信访局 |
保密审查情况:已审查 |
部门主要负责人审签情况:已审签 |
目录 |
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编制部门:铜川市耀州区信访局(汇总) | |||
序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目) | 否 | |
表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | 否 | |
表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
部门决算收支总表 | |||
公开01表 | |||
编制部门:铜川市耀州区信访局(汇总) | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、财政拨款收入 | 212.71 | 1、一般公共服务支出 | 212.76 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 212.71 | 2、外交支出 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 0.00 | ||
20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 212.71 | 本年支出合计 | 212.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 4.39 | 年末结转和结余 | 4.34 |
收入总计 | 217.10 | 支出总计 | 217.10 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
部门决算收入总表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制部门:铜川市耀州区信访局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 212.71 | 212.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 212.72 | 212.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 212.72 | 212.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 162.18 | 162.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区信访局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 212.76 | 190.62 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 212.77 | 190.62 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 212.77 | 190.62 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 162.23 | 162.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关 | 22.15 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门决算财政拨款收支总表 | |||||
公开04表 | |||||
编制部门:铜川市耀州区信访局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
1、一般公共预算财政拨款 | 212.71 | 1、一般公共服务支出 | 212.76 | 212.76 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 212.71 | 本年支出合计 | 212.76 | 212.76 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 4.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 4.39 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 217.10 | 支出总计 | 217.10 | 217.10 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区信访局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 212.76 | 190.62 | 107.60 | 83.02 | 22.15 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 212.77 | 190.62 | 107.60 | 83.02 | 22.15 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 212.77 | 190.62 | 107.60 | 83.02 | 22.15 | |||
2010301 | 行政运行 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 162.23 | 162.23 | 79.21 | 83.02 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.15 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区信访局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 212.77 | 190.62 | 107.59 | 83.03 | 22.15 | ||||
301 | 工资福利支出 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 83.03 | 83.03 | 0.00 | 83.03 | 0.00 | |||
30201 | 办公费 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | |||
30201 | 办公费 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | |||
30202 | 印刷费 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | |||
30202 | 印刷费 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |||
30206 | 电费 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | |||
30206 | 电费 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | |||
30207 | 邮电费 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | |||
30207 | 邮电费 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 37.11 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 37.11 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 13.69 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 13.69 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | |||
31003 | 专用设备购置 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | |||
31003 | 专用设备购置 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | |||
31005 | 基础设施建设 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目) | ||||||||
公开07表 | ||||||||
编制部门:铜川市耀州区信访局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 190.62 | 107.60 | 83.02 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 190.62 | 107.60 | 83.02 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 190.62 | 107.60 | 83.02 | ||||
2010301 | 行政运行 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | 162.23 | 79.21 | 83.02 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | ||||||||
公开08表 | ||||||||
编制部门:铜川市耀州区信访局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 190.62 | 107.60 | 83.02 | |||||
301 | 工资福利支出 | 107.30 | 107.31 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 83.03 | 0.00 | 83.02 | ||||
30201 | 办公费 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | ||||
30201 | 办公费 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | ||||
30202 | 印刷费 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | ||||
30202 | 印刷费 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | ||||
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||||
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||||
30205 | 水费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||||
30205 | 水费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||||
30206 | 电费 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | ||||
30206 | 电费 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | ||||
30207 | 邮电费 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | ||||
30207 | 邮电费 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | ||||
30211 | 差旅费 | 37.11 | 0.00 | 37.11 | ||||
30211 | 差旅费 | 37.11 | 0.00 | 37.11 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | ||||
30226 | 劳务费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | ||||
30226 | 劳务费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | ||||
30228 | 工会经费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | ||||
30228 | 工会经费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.69 | 0.00 | 13.69 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.69 | 0.00 | 13.69 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
公开09表 | |||||||
编制部门:铜川市耀州区信访局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.82 | 0.00 | 0.83 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区信访局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局
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