区信访局

来源:耀州区 作者:admins 发布时间:2014-07-07 15:43 阅读: 字体大小: 打印 保存 收藏
铜川市耀州区信访局
2014年部门预算公开编制说明
 
    一、单位基本职能
    (一)贯彻国家和省、市关于信访工作的方针、政策和法律、法规。
    (二)负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府领导同志的来信来电、接待来访。承办有关部门转送、交办耀州区的群众来信来电来访。
    (三)负责向区委、区政府反映来信来电来访提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
    (四)承担督促检查市、区领导同志有关批示件落实情况的责任,拟定信访督查制度并组织实施,承办市、区领导同志交办信访事项的落实、向各乡镇、各部门、中省驻耀单位转送、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
    (五)承担协调处理赴市赴省进京集体访、进京非正常访的责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
    (六)综合协调指导全区信访工作,研究、起草全区有关信访工作的规范性文件和政府规章草案,推动省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
    (七)协调区内的“三跨三分离”信访案件;积极做好突发性群体性事件的接待处置工作;督办信访案件,督促检查区级有关部门的基层信访工作开展、目标责任的落实。
    (八)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善信访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用。
    (九)承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。
    (十)负责全区信访工作的宣传和信息发布,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询;负责管理信访档案。
    (十一)承办区政府交办的其他工作。
    二、二O一四年工作任务
    (一)全年市级以上信访案件结案率达到95%,区级自立信访案件结案率达到90%。
    (二)做好“两会”及重要会议、重大活动期间的信访工作。
    (三)做好区级领导“三访”活动和市信访接待日的接访协调、服务,主动衔接公安机关依法维护良好信访秩序。
    (四)继续开展全省信访“三无”区县创建活动,实现“两下降”目标(即:赴省重复集体上访数量下降、进京重复非访数量下降)。
    (五)做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。
     三、内设机构
    铜川市耀州区信访局,现有在职人员16人,其中正科级领导1名,副科级领导5名,正主任科员1名,一般工作人员9人。
离岗2人,离退休人员6人,其中离休1人,退休5人。资产情况:我局现有公务用车1辆,固定资产价值42.77万元。
    四、预算收入、支出总体情况
2014年部门预算总收入122.66万元,全属一般预算财政拨款收入。
2014年部门预算总支出122.66万元,主要包括工资福利支出97.06万元,商品服务支出5.6万元,专项支出20万元。
    五、财政拨款(补助)预算情况
    2014年财政拨款(补助)预算数122.66万元,比2013年预算减少3.61万元,下降2.8%,安排情况如下:(一)基本支出102.66万元,比2013年预算减少18.61万元,下降16 %,主要原因是:年终奖按照应发基本工资项数额填列。其中:
    1.工资福利支出97.06万元,其中:基本工资89.49万元,津贴补贴7.57万元等。
    2.商品服务支出5.6万元,其中:办公费2万元,邮电费0.5万元,差旅费0.6万元,培训费0.2万元,公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费2万元。
   (二)专项支出20万元,比2013年支出增加15万元,增加75%。其中:
   1.信访人员经费15万元。
   2.信访工作经费5万元。

 
铜川市耀州区信访局
2014年收支预算总表
                                                         单位:万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般预算财政拨款收入 122.66 一、基本支出 102.66
    1、工资福利支出 97.06
    2、对个人和家庭的补助支出  
    3、商品和服务支出 5.6
    其中:因公出国(境)费用  
    公务接待费 0.3
    公务用车购置及运行维护费 2
    二、项目支出 20
本年收入合计 122.66 本年支出合计 122.66
 
 
铜川市耀州区信访局
2014年一般预算财政拨款支出预算表
                                                                                        单位:万元
支出功能分类 预算数 备注
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
总    计 122.66 102.66 20  
201 一般公共服务 122.66 102.66 20  
20103 政府办公厅及相关机构事务 122.66 102.66 20  
2010301 行政运行 102.66 102.66    
2010302 一般行政管理事务 20   20  
 
 

网络编辑:admins
信息审核:文大鹏

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