区看守所

来源:耀州区 作者:admins 发布时间:2014-07-08 09:28 阅读: 字体大小: 打印 保存 收藏
铜川市耀州区看守所
2014年预算公开编制说明
 
  根据耀州区委办、区政府办《关于全面实施预决算和“三公”经费公开工作的通知》(铜耀办发〔2014〕12号)文件精神,现将铜川市耀州区看守所2014年预算公开情况如下:
  一、部门职责
  1、对新入所的在押人员进行管理教育,按照《监规》和《在押人员行为规范》进行教育和管理。
  2、对刑期不满一年以上的已决犯执行管理教育,进行计分考核,给予奖惩。
  3、进行深挖犯罪工作,积极开展深挖犯罪教育活动,并及时兑现政策。
  4、在现有的条件下,搞好拘留人员的伙食调剂工作,夏天搞好防暑降温工作,每周进行晾晒被褥,定期让其洗衣、洗澡。冬天做好防冻防寒工作,定时供应充足的开水,饭菜熟、卫生,定期做好消毒工作,保障拘留人员合法权益。
  5、积极开展看守所双项治理工作,搞好监区内外环境卫生,保障在押人员身体健康,确保刑事诉讼活动顺利进行。
  6、邀请人大、政协代表对看守所工作进行定期、不定期的视察,对看守所民警的执法工作进行监督。
  二、2014年主要工作任务 
  1、建立健全综合治理工作机制。认真贯彻落实中治办综合治理公安监管场所安全联席会议精神,完善公安监管场所安全文明管理工作机制。建立健全综合治理公安监所文明管理工作联席会议制度。
  2、加强安全风险评估工作。进一步加强被监管人员安全风险评估工作,实行分级管理、分类处置,切实增强安全管理的针对性、实效性。
  3、积极应对司法体制改革后的新变化。针对劳动教养制度废止后,看守所短刑犯、拘役犯押量可能大幅上升的新情况,认真制定采取应对措施。
  4、加强安全隐患排查整改力度。适时在公安监管场所开展“五查”活动,即查监所基础设施隐患、查执法管理漏洞、查制度落实情况、查“牢头狱霸”行为、查应对突发事件处置情况及整改等机制建设,最大限度地消除安全隐患。
  5、加强协作配合,确保监所安全。主动与检察机关、武警部队沟通协作,完善应急预案,做好防冲监、防暴狱、防脱逃应急演练,共同构筑监所安全的牢固防线。
  6、加强检查督导工作力度。省、市监管业务指导部门在加大日常检查的同时,突出节假日、饭点、休息等时间段的电话抽查以及突击检查力度。年内,省厅组织开展两次市区之间安全工作互查活动。
  7、深入推进法治文明窗口建设年活动。研究建立公安监管场所法治文明窗口建设长效机制和考核评估体系。
  8、坚持“教育感化挽救”基本方针。积极探索文明管理、人性化管理的有效方式,努力消除被监管人员的对抗心理,预防和减少被监管人员重新违法犯罪。充分利用社会力量和资源,做好对被监管人员教育矫治工作。发挥管教民警作用,加强对被监管人员的法制教育和心理疏导,落实人性化管理和文化建设等举措。
  9、创新教育感化深挖犯罪工作机制。发挥公安监管场所优势,积极主动为实战服务,以工作业绩彰显公安监管工作在打击犯罪、维护稳定中的重要地位。创新教育感化深挖犯罪工作方法,扩大深挖犯罪战果,为公安中心工作和现实斗争服务。
  10、大力推进武警监区门哨上勤工作。认真贯彻落实监所管理局与武警总部作战勤务部联合下发的会议纪要,推进看守所监区门哨设施建设,按照条件达标即上哨的原则,落实好两警职责,尽快完成看守所监区门哨武警执勤工作。
  三、部门概况
  铜川市耀州区看守所为财政全额预算单位,为独立管理机构。现有人员12名。经费实行全额预算管理。固定资产52.1万元,其中公务用车2辆。
  四、收支预算总体情况
  2014年预算收入总额88.9万元。基本支出38.9万元(其中工资福利支出24.9万元,商品和服务支出14万元);项目支出50万元。
  五、预算安排情况
  收入情况:
  收入为一般预算财政拨款收入,2014年预算收入总额为88.9万元。
  支出情况:
  全年预算支出总额88.9万元。基本支出38.9万元(其中工资福利支出24.9万元,商品和服务支出14万元);项目支出50万元。
 

 
 铜川市耀州区看守所
2014年收支预算总表
                                  单位:万元
收   入 支   出
项  目 预算数 项  目 预算数
一、一般预算财政拨款收入 88.9 一、基本支出 38.9
    1、工资福利支出 24.9
    2、对个人和家庭的补助支出  
    3、商品和服务支出 14
    其中:因公出国(境)费用  
    公务接待费 1.2
    公务用车购置及运行维护费 6
    二、项目支出 50
本年收入合计 88.9 本年支出合计 88.9
 



铜川市耀州区看守所
2014年一般预算财政拨款支出预算表
                                                                 单位:万元
支出功能分类 预算数 备注
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
总      计 88.9 38.9 50  
204 公共安全 88.9 38.9 50  
20402 公安 88.9 38.9 50  
2040201 行政运行 38.9 38.9    
2040202 一般行政管理事务 50   50  
             
 
 
 

网络编辑:admins
信息审核:文大鹏

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