铜川市耀州区交通运输局2013年度部门预算及“三公经费”支出情况
一、耀州区交通运输局部门概况
(一)耀州区交通运输局主要职责:
1、贯彻执行党和国家有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准,根据我区经济和社会发展要求,拟订全区交通运输发展规划,研究起草有关交通运输行业的规范性文件。
2、根据国家、省、市交通发展总体布局,编制全区公路及客运年度发展计划,并组织实施;负责物流业发展规划的拟订,并组织实施。
3、负责全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作,督促、检查、指导村级公路的建设和日常养护管理工作;负责区域内区、乡公路路政管理工作。
4、负责公路质量建设的监管责任,贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。
5、承担全区道路运输市场监管责任。培育和管理道路运输市场,负责区域城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责区域城市公交的管理工作;维护全区客货运输市场秩序。
6、负责全区出租车行业管理工作。拟订我区出租汽车发展规划,宣传贯彻客运出租汽车行业法规和政策,宏观调控辖区出租车投放总量;负责出租汽车经营者的资质审定、许可,年度审验及车辆更新,负责客运出租汽车经营权有偿使用费的收缴。负责出租客运市场监管,协调解决客运出租车经营纠纷,处理乘客投诉。
7、负责全区汽车维修市场监管及营业性客货运输站(场)的行业管理;承担公路超限超载源头治理工作。
8、负责全区道路运输行业、水上交通的安全监管工作;负责水上设施检验和防止船舶污染、求助打捞工作。
9、承担公路行业应急管理工作和交通战备工作,按规定对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
10、引导交通运输行业优化结构、协调发展,负责交通运输信息化建设,开展相关统计信息工作,开展本行业环境保护、节能减排工作。
11、承办区政府交办的其他工作。
(二)2013年重点项目及重点工作:
1、全面建成耀柳公路九里坡改线工作。
2、加快210国道改线耀州区段建设。
3、开工建设合凤高速关庄至照金段工程。
4、开工建设关庄至照金红色旅游道路专线改建工程。
5、开工建设铜黄高速第二通道至董家河工业园引线工程。
6、完成惠塬工业园区第二通道前期工作,力争开工建设。
7、做好铜黄高速第二通道环境保障工作。
8、继续加大客运市场的整治力度,打击非法营运,规范市场秩序,加大三轮车整治力度,净化客运市场。
(三)耀州区交通局的决算单位构成:
1、行政单位1个:交通局机关,经费由财政全额拨款。。
2、下辖3个事业单位,其中2个全额事业编制单位:区交通战备办公室科级建制;区农村公路管理站,副科级建制;区道路运输管理所属自收自支事业单位。
(四)2013年资产情况:
固定资产72.7万元。
二、2013年度部门决算
1、收支决算总表
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(一)耀州区交通运输局主要职责:
1、贯彻执行党和国家有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准,根据我区经济和社会发展要求,拟订全区交通运输发展规划,研究起草有关交通运输行业的规范性文件。
2、根据国家、省、市交通发展总体布局,编制全区公路及客运年度发展计划,并组织实施;负责物流业发展规划的拟订,并组织实施。
3、负责全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作,督促、检查、指导村级公路的建设和日常养护管理工作;负责区域内区、乡公路路政管理工作。
4、负责公路质量建设的监管责任,贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。
5、承担全区道路运输市场监管责任。培育和管理道路运输市场,负责区域城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责区域城市公交的管理工作;维护全区客货运输市场秩序。
6、负责全区出租车行业管理工作。拟订我区出租汽车发展规划,宣传贯彻客运出租汽车行业法规和政策,宏观调控辖区出租车投放总量;负责出租汽车经营者的资质审定、许可,年度审验及车辆更新,负责客运出租汽车经营权有偿使用费的收缴。负责出租客运市场监管,协调解决客运出租车经营纠纷,处理乘客投诉。
7、负责全区汽车维修市场监管及营业性客货运输站(场)的行业管理;承担公路超限超载源头治理工作。
8、负责全区道路运输行业、水上交通的安全监管工作;负责水上设施检验和防止船舶污染、求助打捞工作。
9、承担公路行业应急管理工作和交通战备工作,按规定对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
10、引导交通运输行业优化结构、协调发展,负责交通运输信息化建设,开展相关统计信息工作,开展本行业环境保护、节能减排工作。
11、承办区政府交办的其他工作。
(二)2013年重点项目及重点工作:
1、全面建成耀柳公路九里坡改线工作。
2、加快210国道改线耀州区段建设。
3、开工建设合凤高速关庄至照金段工程。
4、开工建设关庄至照金红色旅游道路专线改建工程。
5、开工建设铜黄高速第二通道至董家河工业园引线工程。
6、完成惠塬工业园区第二通道前期工作,力争开工建设。
7、做好铜黄高速第二通道环境保障工作。
8、继续加大客运市场的整治力度,打击非法营运,规范市场秩序,加大三轮车整治力度,净化客运市场。
(三)耀州区交通局的决算单位构成:
1、行政单位1个:交通局机关,经费由财政全额拨款。。
2、下辖3个事业单位,其中2个全额事业编制单位:区交通战备办公室科级建制;区农村公路管理站,副科级建制;区道路运输管理所属自收自支事业单位。
(四)2013年资产情况:
固定资产72.7万元。
二、2013年度部门决算
1、收支决算总表
铜川市耀州区交通运输局2013年度收支决算总表
单位:万元
铜川市耀州区交通运输局2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 745.9 | 一、基本支出 | 15 | 323.42 |
二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 235.33 | |
三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 | 77.73 | |
四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | 10.36 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
7 | 二、项目支出 | 21 | 405.41 | ||
8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
9 | 四、经营支出 | 23 | |||
10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
本年收入合计 | 11 | 745.9 | 本年支出合计 | 25 | 728.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
上年结转和结余 | 13 | 26.37 | 年末结转和结余 | 27 | 43.44 |
收入合计 | 14 | 772.27 | 支出合计 | 28 | 772.27 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区交通运输局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
单位:万元
支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总 计 | 687.45 | 297.04 | 390.41 | ||
213 | 农林水事务 | 200 | 200 | ||
21305 | 扶贫 | 200 | 200 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 200 | 200 | ||
214 | 交通运输 | 482.45 | 297.04 | 185.41 | |
21401 | 公路水路运输 | 482.45 | 297.04 | 185.41 | |
2140101 | 行政运行 | 113.33 | 113.33 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 185.41 | 185.41 | ||
2140103 | 机关服务 | 183.71 | 183.71 | ||
229 | 其它支出 | 5 | 5 | ||
22999 | 其它支出 | 5 | 5 | ||
2299901 | 其它支出 | 5 | 5 |
3、“三公”经费支出表
铜川市耀州区交通运输局2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
交通运输 | 5.60 | 0 | 2.90 | 0 | 2.90 | 2.70 |
公路水路运输 | 5.60 | 0 | 2.90 | 0 | 2.90 | 2.70 |
行政运行 | 5.60 | 0 | 2.90 | 0 | 2.90 | 2.70 |
合计 | 5.60 | 0 | 2.90 | 0 | 2.90 | 2.70 |
三、交通运输局2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计772.27万元。包括:财政拨款收入745.9万元,上年结转和结余26.37万元。
2、支出总计772.27万元。包括:工资福利支出235.33万元,商品和服务支出77.73万元,对个人和家庭补助10.36万元。项目支出405.41万元,年末结转和结余43.44万元。
(1)基本支出323.42万元;
(2)项目支出405.41万元;
(3)年末结转和结余43.44万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、2013年交通运输局公共预算财政拨款支出决算金额687.45万元。
其中:基本支出297.04万元,项目支出390.41万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况:2130504农村基础设施建设支出200万元,2140101行政运行支出113.33万元,2140102一般行政管理事务支出185.41万元,2140103机关服务支出183.71万元,2299901其它支出5万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.60万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费2.90万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.90万元),公务接待费2.70万元。
1、因公出国(境)费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费2.90万元,主要用于日常保养维修及加油费用;
3、公务接待费2.70万元,主要用于日常接待。
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计772.27万元。包括:财政拨款收入745.9万元,上年结转和结余26.37万元。
2、支出总计772.27万元。包括:工资福利支出235.33万元,商品和服务支出77.73万元,对个人和家庭补助10.36万元。项目支出405.41万元,年末结转和结余43.44万元。
(1)基本支出323.42万元;
(2)项目支出405.41万元;
(3)年末结转和结余43.44万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、2013年交通运输局公共预算财政拨款支出决算金额687.45万元。
其中:基本支出297.04万元,项目支出390.41万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况:2130504农村基础设施建设支出200万元,2140101行政运行支出113.33万元,2140102一般行政管理事务支出185.41万元,2140103机关服务支出183.71万元,2299901其它支出5万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.60万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费2.90万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.90万元),公务接待费2.70万元。
1、因公出国(境)费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费2.90万元,主要用于日常保养维修及加油费用;
3、公务接待费2.70万元,主要用于日常接待。
网络编辑:admins
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